你能把這個申報表截個圖來看一下嗎?
老師 請問下 現(xiàn)在的增值稅留抵退 如果每月有進項留抵額 每月都可以提交申請表退進項留抵額嗎
老師,6月我們的進項有5W留抵,是放在“應交增值稅-未交增值稅”的借方的, 我們申請了進項留抵退稅,現(xiàn)在已經(jīng)收到稅局的退稅款了,我可以這樣做憑證嗎? 借:銀行存款 5W 貸:應交增值稅-未交增值稅 5W
老師,去年年底有留抵增值稅,計入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,現(xiàn)在進行抵扣需要怎么處理?
老師,本月增值稅有留抵稅額,多出來的留抵填在申報表哪一行?
老師,上月申報增值稅,進項抵扣以后未交增值稅,有留抵,留抵我是填30行嗎?現(xiàn)在在25行
老師,我剛找了個工作,外賬有會計在做,我是內(nèi)賬,但是要按照合同開發(fā)票,商貿(mào)公司,這個工作沒風險吧
年度納稅清繳的資產(chǎn)總額填寫平均值,這個怎么算
你好天才小麥家教機手機號和激活碼忘記了怎么辦
1`公司把廠房的某兩間岀租給其它用戶,每個月的水電費我們要開票嗎?按什么稅率開? 2`公司在鎮(zhèn)上,附加稅中城建稅是按增值稅的5%?
審計出具的資產(chǎn)負債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當中。相關管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
老師您看一下
還有就是,另一個企業(yè),銷售退回的發(fā)票,我增值稅申報是寫銷售額負數(shù),稅額負數(shù),
你好!你這個30行是自己填的嗎?
對,剛剛自己填的,還沒報
你好!你這個填錯了了。上個月有退稅,這個月應該不用填數(shù)
好的,謝謝,那您幫我看看另一個公司的,銷售退回的問題,謝謝
你好,新的問題,麻煩你重新提問。
好不容易遇見您,
你說一下吧,是什么問題?
另一個企業(yè),銷售退回的發(fā)票,我增值稅申報是寫銷售額負數(shù),稅額負數(shù),附稅的話提取不出來,手動填上負數(shù),然后不減半
你好,你當月只有負數(shù)是嗎?總數(shù)算下來是負數(shù)?
只有沖紅的發(fā)票負數(shù),沒有其他銷售額
你好,這種很多時候申報不了,只能填表去稅務局去申報。
那我打電話問問稅務局的
你好!可以的。你可以問下當?shù)?2366
好的,謝謝劉老師
你好,不用客氣的了。