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老師,上月申報增值稅,進項抵扣以后未交增值稅,有留抵,留抵我是填30行嗎?現(xiàn)在在25行

2023-06-05 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-05 13:53

你能把這個申報表截個圖來看一下嗎?

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 13:59

老師您看一下

老師您看一下
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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:00

還有就是,另一個企業(yè),銷售退回的發(fā)票,我增值稅申報是寫銷售額負數(shù),稅額負數(shù),

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:01

你好!你這個30行是自己填的嗎?

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:02

對,剛剛自己填的,還沒報

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:07

你好!你這個填錯了了。上個月有退稅,這個月應該不用填數(shù)

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:09

好的,謝謝,那您幫我看看另一個公司的,銷售退回的問題,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:11

你好,新的問題,麻煩你重新提問。

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:12

好不容易遇見您,

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:14

你說一下吧,是什么問題?

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:15

另一個企業(yè),銷售退回的發(fā)票,我增值稅申報是寫銷售額負數(shù),稅額負數(shù),附稅的話提取不出來,手動填上負數(shù),然后不減半

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:17

你好,你當月只有負數(shù)是嗎?總數(shù)算下來是負數(shù)?

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:18

只有沖紅的發(fā)票負數(shù),沒有其他銷售額

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:19

你好,這種很多時候申報不了,只能填表去稅務局去申報。

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:20

那我打電話問問稅務局的

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:25

你好!可以的。你可以問下當?shù)?2366

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快賬用戶7882 追問 2023-06-05 14:25

好的,謝謝劉老師

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齊紅老師 解答 2023-06-05 14:29

你好,不用客氣的了。

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你能把這個申報表截個圖來看一下嗎?
2023-06-05
借:銀行存款 5W 貸:應交增值稅-未交增值稅 5W 沒問題的
2022-07-20
你好;? ? 是的。 就是你 進項稅大于銷項稅在未交增值稅借方的金額 ;? ? ? 可以的??
2022-04-19
您好,是的,一般是這樣。
2022-05-07
你好 不是這樣來轉(zhuǎn)的。 留抵進項稅就放著轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就行了。 以后抵減。 不需要你再轉(zhuǎn)了
2021-03-01
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