借:銀行存款 5W 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5W 沒問題的
老師,我們公司平時是: 借主營成本 應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款 然后勾選認證之后 借應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退還了一部分留底稅30萬,會計上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應(yīng)交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅,以下賬務(wù)處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
老師,收到留抵退稅我可以這樣做嗎? 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 因為此前進項和銷項都沒轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里
老師,收到增值稅留抵退稅的款怎么分錄,我已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,是不是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這樣對嗎?謝謝
老師,6月我們的進項有5W留抵,是放在“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”的借方的, 我們申請了進項留抵退稅,現(xiàn)在已經(jīng)收到稅局的退稅款了,我可以這樣做憑證嗎? 借:銀行存款 5W 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5W
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項目,可以不填這個表不
老師,開發(fā)票,金額和單價已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對方公司是一般人,專票普票稅點都是13,如果對外開票購買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費的什么明細科目
請問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報印花稅時,自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請問我給客戶開票100萬,現(xiàn)在退回10萬貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時候怎么填寫呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動產(chǎn)單獨刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺車,發(fā)票開具的是個人名字,還貸款也是個人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做