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老師,6月我們的進項有5W留抵,是放在“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”的借方的, 我們申請了進項留抵退稅,現(xiàn)在已經(jīng)收到稅局的退稅款了,我可以這樣做憑證嗎? 借:銀行存款 5W 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5W

2022-07-20 09:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-20 09:34

借:銀行存款 5W 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5W 沒問題的

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借:銀行存款 5W 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5W 沒問題的
2022-07-20
你好,沒錯的,就是這么做的。
2022-06-15
你好對的 可以這么做的
2022-07-22
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
您好,這樣相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了的意思
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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