你好,可以選擇不抵扣股,選直接加稅合計(jì)做賬,你也可以認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都行。
老師,您好,請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人,有增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方不需要專票只需要普票,我開專票合算還是開普票合算呢?開專票可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵稅,開普票怎么交稅呢?
老師,我想問(wèn)下公司是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法納稅,對(duì)方開過(guò)來(lái)的專用發(fā)票,我們要怎么處理?是認(rèn)證不抵扣嗎?
老師,你好!我想問(wèn)下去年五月份購(gòu)買的機(jī)械設(shè)備收到專票,由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅,也沒有做任何處理,請(qǐng)問(wèn)下如果之后不是簡(jiǎn)易計(jì)稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是能抵扣稅費(fèi),還需不需要認(rèn)證?具體怎樣做請(qǐng)教一下
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對(duì)吧?那如果本公司就是簡(jiǎn)易計(jì)稅公司,收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅專用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是可以認(rèn)證?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
不抵扣,我直接跟普票上傳匯總申報(bào)行不
可以的,可以的,可以的。
請(qǐng)問(wèn)一下用黑盤開票的,我上傳匯總之后是先申報(bào)稅還是要先點(diǎn)反寫監(jiān)控啊
你好,先申報(bào)增值稅,然后再反寫。
也就是說(shuō)匯總上傳-申報(bào)增值稅-反寫監(jiān)控,對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
我申報(bào)完增值稅之后在黑盤反寫監(jiān)控怎么不行啊,頁(yè)面出不來(lái)啊
在這里反寫監(jiān)控嗎
日期怎么是6月的
你好,你這個(gè)已經(jīng)清卡了。
啊,那我不是之前沒有申報(bào)就清卡了,我知道清卡了,剛剛才申報(bào)的,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊,而且我申報(bào)完還在清多一次,
再清一次也沒有關(guān)系的,這個(gè)不影響。
那我之前可能上傳匯總之后沒有申報(bào)直接點(diǎn)了反寫監(jiān)控清卡了,會(huì)不會(huì)出問(wèn)題
你好,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)的,你必須申報(bào)了增值稅才能反寫監(jiān)控。
之前不知道我就點(diǎn)了反寫監(jiān)控,我直接關(guān)閉以為不會(huì)弄到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前就反寫了,現(xiàn)在報(bào)完了稅,才發(fā)現(xiàn)之前點(diǎn)到了
也就是你增值稅現(xiàn)在沒有申報(bào)嗎。你是按月申報(bào)的嗎?
按月申報(bào)的,在清卡后申報(bào)的,之后我又清卡了一次
不用管的,你再清兩次也沒有問(wèn)題,你現(xiàn)在再去點(diǎn)N次都沒有問(wèn)題。
那我現(xiàn)在是不是可以開6月的發(fā)票了
可以的,可以這么做的。