你好,可以選擇不抵扣股,選直接加稅合計做賬,你也可以認證了之后再進項轉出都行。
老師,您好,請教一下,我公司是一般納稅人,有增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,現(xiàn)在對方不需要專票只需要普票,我開專票合算還是開普票合算呢?開專票可以用進項稅抵稅,開普票怎么交稅呢?
老師,我想問下公司是一般納稅人,采用簡易計稅辦法納稅,對方開過來的專用發(fā)票,我們要怎么處理?是認證不抵扣嗎?
老師,你好!我想問下去年五月份購買的機械設備收到專票,由于是簡易計稅,也沒有做任何處理,請問下如果之后不是簡易計稅,是一般稅率的話,要怎樣處理?進項發(fā)票是不是能抵扣稅費,還需不需要認證?具體怎樣做請教一下
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡易計稅的進項增值稅專用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對吧?那如果本公司就是簡易計稅公司,收到一張簡易計稅的增值稅專用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認證再做進項稅轉出?還是可以認證?
老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報關單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
老師,請問網絡服務費經濟分類科目屬于郵電費嗎?
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細應計利息?
私對公轉賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬,盡量調賬,這應該怎么調呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
不抵扣,我直接跟普票上傳匯總申報行不
可以的,可以的,可以的。
請問一下用黑盤開票的,我上傳匯總之后是先申報稅還是要先點反寫監(jiān)控啊
你好,先申報增值稅,然后再反寫。
也就是說匯總上傳-申報增值稅-反寫監(jiān)控,對嗎
對的,是的,是這么做的。
我申報完增值稅之后在黑盤反寫監(jiān)控怎么不行啊,頁面出不來啊
在這里反寫監(jiān)控嗎
日期怎么是6月的
你好,你這個已經清卡了。
啊,那我不是之前沒有申報就清卡了,我知道清卡了,剛剛才申報的,會不會有問題啊,而且我申報完還在清多一次,
再清一次也沒有關系的,這個不影響。
那我之前可能上傳匯總之后沒有申報直接點了反寫監(jiān)控清卡了,會不會出問題
你好,應該不會出現(xiàn)的,你必須申報了增值稅才能反寫監(jiān)控。
之前不知道我就點了反寫監(jiān)控,我直接關閉以為不會弄到,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前就反寫了,現(xiàn)在報完了稅,才發(fā)現(xiàn)之前點到了
也就是你增值稅現(xiàn)在沒有申報嗎。你是按月申報的嗎?
按月申報的,在清卡后申報的,之后我又清卡了一次
不用管的,你再清兩次也沒有問題,你現(xiàn)在再去點N次都沒有問題。
那我現(xiàn)在是不是可以開6月的發(fā)票了
可以的,可以這么做的。