你好,這種開普通發(fā)票就行了。

老師,我們公司是一般納稅人,我現(xiàn)在需要一張報(bào)關(guān)單,就做出口免稅,不退稅。這種行況下,我的供貨商給我開發(fā)票,是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票吶?
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人給我我們一般納稅人開發(fā)票,我們是免稅行業(yè),對(duì)方開的13%的原料,是不是開普通發(fā)票就行了,普通發(fā)票也不影響他們計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額?
老師我們公司是一般納稅人,一直以來開的是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開普票,我這個(gè)情況普票可以開嗎,他們要普票的用意是什么,我之前給他們家是開專票的,現(xiàn)在紅沖再開普票嗎?增值稅申報(bào)之前做的,現(xiàn)在怎么改
老師,我們是一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在銷售0退稅率的商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普通發(fā)票,有收匯,這種情況,增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請(qǐng)問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
請(qǐng)問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請(qǐng)退稅在36個(gè)月前申請(qǐng)就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師,單位出錢給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并工資繳納個(gè)稅,另外當(dāng)員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用時(shí),支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問是哪個(gè)政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報(bào)時(shí)沒有在報(bào)表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個(gè)問題,這筆工程款專票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請(qǐng)問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計(jì)算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,大題16題第3問中,答案解析,折舊160怎么不乘以25%了


不做出口退稅,讓供貨商給我開個(gè)增值稅 普票就可以出口免稅了是吧
對(duì)呀,給你們開個(gè)普票就可以了。
要是退稅就必須開專票,不退稅,開個(gè)普票就可以了哈,出口免稅也不需要交稅
對(duì),你說了,你想退稅就肯定肯定得有專票。