你好,你開票方,是交稅方,專票普票一樣的,收到的票才能抵扣的
老師,您好,請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人,有增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方不需要專票只需要普票,我開專票合算還是開普票合算呢?開專票可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵稅,開普票怎么交稅呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),對(duì)方需要普票,普票和專票做賬一樣嗎?可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎? 對(duì)于一般納稅人開普通和專票哪個(gè)有利?
我們公司是一般納稅人,如果對(duì)方公司不要求我們開專票,普票就可以。同稅率下我們是開普票好還是開專票好呢?
老師你好,一般納稅人,有開普票和專票,普通發(fā)票稅額用普通發(fā)票稅額抵扣還是用專票稅額抵扣呢
老師,您好,公司一般納稅人,公司開具銷售發(fā)票有增值稅專用發(fā)票,也有增值稅普通發(fā)票,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),無(wú)論是普票還是專票,都要合計(jì)(專票+普票)計(jì)算銷項(xiàng)稅額吧!
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
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工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
收到普票抵普票稅額嗎?
你好,收到專票才能抵扣稅,普票不能抵扣的,