不征稅發(fā)票是不需要在申報(bào)表里邊體現(xiàn)
老師,我們公司是建筑工程行業(yè),我們?cè)陂_(kāi)了外徑證開(kāi)發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,我們?cè)陬A(yù)交時(shí),有些時(shí)候預(yù)繳系統(tǒng)就跳出來(lái)有增值稅和三個(gè)附加稅,到有些時(shí)候就沒(méi)有教育費(fèi)和地方教育費(fèi),我們現(xiàn)在申報(bào)時(shí)附加稅時(shí),系統(tǒng)跳出來(lái)的全部是0,我直接0申報(bào)就行了嗎?
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話(huà),意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒(méi)有稅控盤(pán)的 發(fā)起申報(bào)失敗!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表適用于一般納稅人附列資料五,增值稅稅額里有數(shù),但這個(gè)月是只有一筆未開(kāi)票收入和水電發(fā)票。按理說(shuō)有銷(xiāo)和進(jìn)為什么還有數(shù),是我哪張表填錯(cuò)了嗎?
我們開(kāi)局了不征稅發(fā)票,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)里沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),是這個(gè)金額不體現(xiàn)還是系統(tǒng)有誤
#提問(wèn)#申報(bào)個(gè)稅,自然人電子稅務(wù)局扣繳端專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息采集有數(shù)據(jù)也進(jìn)行更新了,在綜合所得申報(bào)里面申報(bào)表報(bào)送,導(dǎo)出數(shù)據(jù)表發(fā)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除金額為0,去稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)他們系統(tǒng)有數(shù)據(jù),解決不了我們個(gè)稅系統(tǒng)問(wèn)題,不知道有沒(méi)有人解決過(guò)這種事情
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專(zhuān)票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開(kāi)發(fā)票給公司,代開(kāi)的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開(kāi)其他類(lèi)型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車(chē)保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣(mài)方交賣(mài)方的稅,買(mǎi)方交買(mǎi)方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車(chē)租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷(xiāo)售免稅農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)專(zhuān)票能開(kāi)免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬(wàn)