您好,算公司的無形資產(chǎn)。
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產(chǎn)應該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師您好,我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設備和辦公樓都已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計提折舊? 還有生產(chǎn)設備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因?qū)е略O備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進來的錢一開始是其他應付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
老師早上好!我們公司有一個項目(該項目是和甲方(土地是甲方原來使用的,因項目需要,現(xiàn)由甲方負責辦理土地審批由這個項目使用,我們出資金并進行成本核算)合作經(jīng)營的,那我公司對甲方審批下來的土地需要作帳務處理嗎?會計分錄怎么做?現(xiàn)我公司又單獨與第三方又簽了合作協(xié)議,收到第三方轉(zhuǎn)入的合作款又如何出帳呢?老師,我對這些問題有點朦,不知道如何下手,還請老師幫忙理清一下思路,謝謝老師!
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應商給2公司開票,我1掌握這個成本,關于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領導匯報
老師你好,我們是建筑行業(yè),準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價款結(jié)算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會計科目和金額
肯定還是我沒找到門,又發(fā)了一遍,不打擾您休息了,太晚了,我研究一下,明天找到門了再來打擾您一下,晚安!
請問下,公司注銷,其他應付款10W,賬上沒錢還,只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交完5個點所得稅再注銷比較合適嗎?
一個月開2000 端午節(jié)加班工資是多少 謝謝
發(fā)的截圖您看到了嗎?不好意這么晚打擾您休息,是不是我發(fā)的地方還是不對,我在消息頁面發(fā)的
本月勾選的發(fā)票要做賬嗎,要結(jié)賬嗎,
別的公司通過公戶轉(zhuǎn)到我公司公戶兩萬,我轉(zhuǎn)給其他人私戶作為貨款使用,可以嗎
就是腸衣,灌香腸用的腸衣,
老師,公司注銷,當季余額表:其他應付款比如10W,未分配利潤-11W,清算表彌補以前年度虧損8W,這樣子清算所得為什么是10-8=2W?
公司首次添加員工信息是不是在電子稅務局扣繳端人員信息采集里,他們就可以專項附加扣除里選公司作為代繳義務人?
是不是法定節(jié)假日加班工資是平時的三倍 比如一個月開2000加班就5000?謝謝
那我前期支付合同款50%應先記到哪個科目呢
可以記入預收賬款
??不是預付款嗎,有什么區(qū)別哈
是的,對方預收,您這邊是預付。
那我們中標了一個戶外廣告特許經(jīng)營權,中標價是215萬元十年經(jīng)營期,每年需支付21.5萬元合同價,合同價和中標服務費應該記到哪個科目呢?
一題一問,結(jié)束這個,重新提問可以么,還請配合的呢。