您好,按照新的收入準則。后面這個門禁系統(tǒng)合同金額計入一開始的這個門禁安裝項目合同,一起記入工程施工就可以。
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白!
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付這樣的,憑證都是自動生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因為總共有21個門店/辦事處,每個月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報表上反應(yīng)(ps:每個門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負責(zé)人的,所以有時候會涉及分紅,門店/辦事處跟公司進貨,再銷售出去,進貨價不是產(chǎn)品的成本價,還有加一點毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
詳細分錄怎么做呢?
您好,您購買這個軟件給客戶的時候,直接借應(yīng)收賬款或者銀行存款,貸工程施工或者營業(yè)成本就可以了。
我就是這么記得。 老師,關(guān)鍵現(xiàn)在他們要申請什么專利技術(shù),這個我應(yīng)該怎么辦呢
因為,專利技術(shù)是無形資產(chǎn),可是我自己覺得我這個不是無形資產(chǎn),況且這個成本當初已經(jīng)計入工程施工里,那無形資產(chǎn)的入賬價值又該怎么確定呢
他們,是對方公司呢?對方公司可以記入無形資產(chǎn),如果他要記入無形資產(chǎn),那么你開發(fā)票就開這個產(chǎn)品名稱,你購買的發(fā)票,人家也是給你開的這個產(chǎn)品對吧,就是怎么進來怎么出去就可以。
老師,我說錯了,他們其實是我們公司 我們公司老板們要申請專利技術(shù)??墒沁@個東西當初已經(jīng)計入到工程施工里 了,而且開的也都是軟件服務(wù)費,我也沒有看到軟件13%的軟件發(fā)票。這個 能計入無形資產(chǎn)嗎 我都要被我們老板靠蒙了
您好,我看一開始'這個軟件aPP是你們倆購買的對吧?之前人家給你們開的什么發(fā)票?如果你們要申請專利,拿著這個發(fā)票等信息過去。人家能給你們申請么。你申請專利以后,這個產(chǎn)品就是得是你們的無形資產(chǎn)。然后你給項目方的賬沒有錯的,做到施工費里,主要點在于你是否能申請專利,然后你購買回來做無形資產(chǎn)還是庫存商品入賬問題罷了。
之前我計入到工程里的,他們開的發(fā)票是軟件服務(wù)費,這個是我們讓軟件公司給我們定制的。關(guān)鍵是我們昨天又給那個代理辦專利的公司打款了,所以說,那這個到底是不是無形資產(chǎn),我覺得不是??墒菍@质菬o形資產(chǎn)。
您好,如果能申請下來專利。你就入無形資產(chǎn)就可以了。
那老師,這個工程里已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,工程已經(jīng)完工了?,F(xiàn)在申請的這個費用很少,要計入無形資產(chǎn)嗎?
這個有可能申請下來,也有可能申請不下來,那是不是我顯現(xiàn)是借:預(yù)付賬款貸 銀行存款 等到發(fā)票來了,我要借:無形資產(chǎn)——注冊費 貸:預(yù)付賬款,可是如果這個沒有申請下來,我是不是就應(yīng)該紅沖這筆,然后借:管理費——注冊費 貸:預(yù)付展開給 賬款
您好。申請專利的費用,直接記入管理費辦公費就可以。