你好 借成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出 填寫表 二轉(zhuǎn)出?
上個月供應(yīng)商開錯了專用發(fā)票,進項稅認(rèn)證了,也轉(zhuǎn)出了,這個月收到紅沖發(fā)票,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?
進項發(fā)票已認(rèn)證,可以跨年沖紅,做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
已認(rèn)證的發(fā)票部分紅沖,在發(fā)票認(rèn)證平臺需要將認(rèn)證的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票被紅沖了是勾選紅字發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出嗎
老師,進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,然后做了紅沖,進項稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個分錄怎么做
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價值為 0。被套期項目, X 金屬存貨的賬面價值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
我的原分錄是借:工程施工-材料費 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在直接做 借:工程施工-材料費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
工程施工和進項稅額的金額一樣是嗎
對 二個說的是都正確?
我做的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄后面附什么附件呀
。你好,憑證放后面放負(fù)數(shù)發(fā)票。 我上面看錯了,然后分錄這樣寫。 借:工程施工-材料費負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費-進項稅額負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
那進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
你說的這個是沖紅正數(shù)的,我已經(jīng)做了,進項稅額轉(zhuǎn)出額分錄怎么做
就不用再做進項轉(zhuǎn)出了。進項借方負(fù)數(shù)和貸方進項轉(zhuǎn)出一個意思。 然后增值稅的表二填寫進項準(zhǔn)處就行。 然后增值稅的表二填寫進項轉(zhuǎn)出就行了。
那我的報表進項稅跟我賬上的進項稅對不上呀
我是購買方,進項已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
報表上的增值稅附表二填寫進項轉(zhuǎn)出。和你賬上的借方進項負(fù)數(shù)這倆就一樣就行。一個數(shù)據(jù)。
我去年做的時候稅額做的時待認(rèn)證,然后年末的時候一起轉(zhuǎn)入進項稅額抵扣的,我現(xiàn)在做紅沖是沖待認(rèn)證那個分錄嗎
現(xiàn)在沖的是進項。因為。因為你已經(jīng)認(rèn)證了。