你的分錄,怎么沖的待認(rèn)證進(jìn)賬稅額。沒抵扣嗎?
對方開了紅字發(fā)票,我系統(tǒng)錄了分錄, 借:庫存商品-292488 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額-38023.44 貸:應(yīng)付賬款-330511.44 實(shí)際申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后面還怎么做分錄?
我們有張進(jìn)項(xiàng)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)票分錄為借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進(jìn)項(xiàng)票的分錄還用紅沖嗎?
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,這個(gè)負(fù)發(fā)票怎么寫分錄,之前是做的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在申報(bào)稅時(shí)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
我們公司收到對方公司開給我們的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款 ,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 ,借:成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
有抵扣,直接沖進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎
我應(yīng)該直接走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,然后再轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅科目吧!
借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)