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老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物當(dāng)月已出口,增值稅申報表已填報,但是出口發(fā)票未開具。這樣怎么做賬?

2023-06-04 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 17:24

你好,你在未開具發(fā)票一欄里面填寫的嗎? 是的話借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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你好,你在未開具發(fā)票一欄里面填寫的嗎? 是的話借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2023-06-04
同學(xué)你好 需要作廢當(dāng)時的重新申報
2021-06-15
您好,要填的,當(dāng)月有出口銷售額(無論是否申報退稅),且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項目銷售額” 欄填寫出口額(人民幣),并做 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。選擇出口免稅對應(yīng)代碼(如 01019999)。出口對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得抵扣,需在表中 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫(或主表第14欄)。未申報退稅不影響本表填報,但后續(xù)正式申報退稅時需與增值稅申報數(shù)據(jù)一致。若無其他減免項目,僅填出口部分,確保與主表第8欄(免稅銷售額)一致
2025-04-12
在這種情況下,你可以在“出口發(fā)票號”欄目填寫“無”或者“不適用”。同時,確保你有其他相關(guān)出口文件和證明,比如出口貨物報關(guān)單等,以便證明出口事實,并支持退稅申請。
2024-11-01
你好!你是填在哪個系統(tǒng)的發(fā)票號錯了,只是號碼錯了,金額沒問題吧
2024-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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