在這種情況下,你可以在“出口發(fā)票號(hào)”欄目填寫“無(wú)”或者“不適用”。同時(shí),確保你有其他相關(guān)出口文件和證明,比如出口貨物報(bào)關(guān)單等,以便證明出口事實(shí),并支持退稅申請(qǐng)。

老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月第一次出口,我們這邊稅務(wù)局說(shuō)不用開稅務(wù)發(fā)票,只需要給客戶開形式發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,是在附表一免抵退稅未開具發(fā)票欄填寫嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
我現(xiàn)在在做出口退稅申報(bào),純外貿(mào)企業(yè),出口明細(xì)申報(bào)的時(shí)候是不是填寫帶星號(hào)的就可以了,我看出口報(bào)關(guān)單號(hào)碼沒(méi)有標(biāo)星號(hào),這個(gè)就不用填了吧?出口發(fā)票號(hào)是從哪里找,我沒(méi)給外國(guó)客戶開票
老師,你好,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),內(nèi)銷占比大于出口,如果出口貨物開具出口發(fā)票,不滿足退稅條件,是不是不需要申報(bào)退稅呀,這個(gè)意思是銷售正常開具,但不一定要申報(bào)退稅?這樣理解對(duì)嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單配單的時(shí)候不開出口發(fā)票的話,出口發(fā)票號(hào)填什么,系統(tǒng)設(shè)置的是必填項(xiàng)目
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?


有報(bào)關(guān)單,老師報(bào)關(guān)單號(hào)就是海關(guān)編號(hào)后面的那串?dāng)?shù)字對(duì)嗎?
是的,報(bào)關(guān)單號(hào)通常是指在報(bào)關(guān)單上標(biāo)注的一串?dāng)?shù)字,這個(gè)編號(hào)是海關(guān)用來(lái)跟蹤和管理出口貨物的唯一標(biāo)識(shí)。你可以在退稅申報(bào)表中提供這個(gè)報(bào)關(guān)單號(hào)作為支持文件。