你好,你打算什么時(shí)候開發(fā)票
老師您好,請(qǐng)教下:我們公司12月份出口的貨物,有部分關(guān)單到月底還沒出來,將會(huì)在21年的元月份才開票,那元月份申報(bào)12月增值稅時(shí),是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開票這部分先申報(bào)無票收入,在:增值稅申報(bào)表-未開具發(fā)票這列填報(bào)?
老師,你好。我們6月份補(bǔ)開了3月份發(fā)票的,我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫的?我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65,當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,增值稅申報(bào)是按無票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25,其中318387.64是在當(dāng)月已開發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠,234383.61是沒有開具發(fā)票。請(qǐng)問我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫呢?
我們公司在7月份已經(jīng)開出出口普通發(fā)票,在8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候可以不辦理出口退稅嗎?
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達(dá)不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開了三份報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)發(fā)票。還有三份未開具。預(yù)計(jì)在10月開。請(qǐng)問,申報(bào)增值稅時(shí),需要申報(bào)未開票收入嗎?
出口退稅問題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
那利潤里表的利潤會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動(dòng),那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個(gè)問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
一般下個(gè)月就開出來了,跟什么時(shí)間開有關(guān)系嗎?不是只要出口了就得做賬嗎
你好,你說的出庫只是從你們倉庫出來,還是已經(jīng)出口了?正常如果已經(jīng)出口的話是需要做賬,如果只是從你們自己倉庫出來的話可以先不用。
分別1月12日和24日倉庫出貨拉走了,報(bào)關(guān)單上寫著2月1日和5日才出口的
當(dāng)月我不用確認(rèn)收入嗎?只按照倉庫報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?收入成本不配比了?確認(rèn)收入的話按照內(nèi)銷確認(rèn)收入和增值稅嗎?得交稅
你好,你不確認(rèn)收入就先不用確認(rèn)成本。