那你就是,借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付賬款
老師,我們之前做過一個(gè)分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時(shí)做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師,21年12月付的22年房租,但是沒收到發(fā)票,做的分錄是借:預(yù)付,,貸:銀存,22年1月份收到了專票整年的房租我應(yīng)該怎么做賬
老師你好,21年會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸:應(yīng)付賬款-國(guó)庫(kù),其實(shí)是城建稅,教育等,麻煩問下更正21年稅金我怎么做分錄
老師1.開進(jìn)咨詢費(fèi)票26320做分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款2第二月支付了36000借應(yīng)付賬款36000貸銀行存款36000 今年又退回36000我應(yīng)該怎么做分錄?
您好,老師!2020年本來有一筆分錄應(yīng)該是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,做成了借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,2021年可以調(diào)賬嗎,分錄怎么做
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,你好。我們21年付了一筆65000的咨詢費(fèi),21年分錄是借:應(yīng)付賬款65000貸:銀行存款65000 我這個(gè)月收到票額130000,分錄該咋做
支付的少,票的金額多?后期還支付嗎
后期驗(yàn)收了再支付尾款,進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月我已經(jīng)抵扣了
那你就是? 借 管理費(fèi)用? 130000? ?應(yīng)交稅費(fèi)(抵扣的進(jìn)項(xiàng)) 貸 應(yīng)付賬款? 65000? ?差額做應(yīng)付??
老師,貸方不會(huì)寫了
貸方其實(shí)都應(yīng)該做應(yīng)付賬款,因?yàn)槟阋獨(dú)w還嘛
可是 我已經(jīng)付了65000,我實(shí)際再欠65000。我這貸方不會(huì)寫分錄了。老師麻煩你寫一下分錄吧
對(duì)啊,差額就是貸方的應(yīng)付賬款,你收到這么多票,以后這個(gè)錢不還嗎還是
老師,您看下分錄對(duì)嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
謝謝老師
不客氣的祝你你開心