您好 貸:應(yīng)付賬款-國(guó)庫(kù) 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 貸方藍(lán)字
老師你好,21年會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸:應(yīng)付賬款-國(guó)庫(kù),其實(shí)是城建稅,教育等,麻煩問下更正21年稅金我怎么做分錄
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 老師好 這是我21年做的一個(gè)分錄 現(xiàn)在要做紅字 怎么做呢
老師請(qǐng)問下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借:應(yīng)收賬款10880貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10563.11應(yīng)交稅費(fèi)316.89收到錢的時(shí)候借銀行存款10772.29貸:應(yīng)收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
老師請(qǐng)問下小規(guī)模公司21年做了一筆收入借:應(yīng)收賬款10880貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10563.11應(yīng)交稅費(fèi)316.89收到錢的時(shí)候借銀行存款10772.29貸:應(yīng)收10772.29今年要開票我怎么做分錄呀去年要交稅今年不交稅麻煩老師寫一寫分錄謝謝
你好,老師。想問一下,21年繳納社保的分錄金額錯(cuò)了,22年應(yīng)該如何調(diào)整分錄?21年分錄借:管理費(fèi)用(單位社保)8540.86,借其他應(yīng)收款個(gè)人社保2289.58,貸銀行存款。22年發(fā)現(xiàn)分錄單位社保費(fèi)用是7285.41,其他應(yīng)收3545.03元,21年的分錄單位社保多了,個(gè)人少了。我22年應(yīng)該如果修改分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購(gòu)買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W?,F(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購(gòu)的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷售的噸數(shù)多,采購(gòu)入庫(kù)的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對(duì)吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級(jí)科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對(duì)應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對(duì)公司有啥影響
微信掃碼加老師開通會(huì)員
借:應(yīng)付賬款-國(guó)庫(kù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,對(duì)嗎
只要寫分錄也可以的