您好,借銀行存款36000借應(yīng)付賬款-36000
老師1.開進咨詢費票26320做分錄借管理費用貸應(yīng)付賬款2第二月支付了36000借應(yīng)付賬款36000貸銀行存款36000 今年又退回36000我應(yīng)該怎么做分錄?
去年10月的業(yè)務(wù)在今年退回,成交時候的價格是36000,成本是15650,記的是 借:銀行存款 36000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 36000 借:主營業(yè)務(wù)成本 15650 貸:應(yīng)付賬款 15650 去年皆已收已付 業(yè)務(wù)員當(dāng)月的提成5183已付 今年這個單子被退回,成本退回14800,收入退還35600 這個賬應(yīng)該怎么調(diào),分錄改怎么做
老師 公司銀行付一筆費用 到第二個月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對嗎
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預(yù)付賬款
服務(wù)費2022年去年企業(yè)銀行付款了,發(fā)票2023年開回來的會計分錄可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款。后做借管理費用貸應(yīng)付帳款么。 銀行也在今年做的
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這樣做的話應(yīng)付賬款貸方還有26320。這筆付了開進來發(fā)票是26320.支付了36000.退回36000.
您好,是的,應(yīng)付賬款期末余額26320
那老師這錢我付了 ,退回來了,應(yīng)該相差9680元對呢
您好,您的收付金額相同等于沒有發(fā)生
哦哦知道了老師謝謝您
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持