是的,就按照你的思路做就可以了
請問老師 我們之前發(fā)放的福利費(fèi) 計提時做 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 現(xiàn)在要退回了 應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我八月份員工餐費(fèi)直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi)現(xiàn)在我要調(diào)賬的話,是不是只要添一筆分錄就好了 添借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi),這樣對不
#提問#計提工資的時候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費(fèi)用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
紅字沖的時候是借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù),然后現(xiàn)在需要吧沖了的憑證在沖回來,那我借管理費(fèi)用正數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬正數(shù)嗎
付款后,沒收到發(fā)票,怎么辦?付款時的備注和實際業(yè)務(wù)對不上有什么影響呢
老師您好,因為子公司沒有資質(zhì)去招投標(biāo),所以就用母公司去招投標(biāo)并且中標(biāo),合同也用母公司去簽訂了。目前為了子公司能申請高薪企業(yè)?,F(xiàn)在的操作方式是子公司問母公司購買貨物,子公司加上這個項目歸屬于子公司的利潤后銷售給母公司,母公司在銷售客戶。母公司賬上是平進(jìn)平出操作,跟審計解釋就是子公司的項目。還有別的更好的操作方式嗎?謝謝老師。
6月11日新成立公司,從幾月開始申報工資
老師我們修辦公樓,對方包工不包料,,我們自己買材料。。買進(jìn)來的東西是不是要有入庫單和出庫單??最近稅務(wù)查的嚴(yán)格。。我們這是在建工程用。不是購買商品在賣出去。
請問老師,辦公司退租,空調(diào)家具在送人前折舊完了,剩下凈值了,在賬上怎么處理?
請問七月份申報的企業(yè)所得稅是按照六月份的利潤表來填寫的嗎
您好老師,我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品外包裝(外購)有紙箱、塑料布或者器具,這種外包裝計入制造費(fèi)用可以嗎?
出口報關(guān)單USD/503/3是什么意思?
請問老師,一般納稅人與小規(guī)模、個體戶查賬征收與核定增收的區(qū)別是什么
借:生產(chǎn)成本/臨時用工薪酬 必須貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?