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1月份銷(xiāo)售方把專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了。我們1月份已經(jīng)抵扣了,5月份我們開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方把紅字發(fā)票開(kāi)給我們了,又開(kāi)了正確的專(zhuān)票,拿到這些票要怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-06-04 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-04 08:59

負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付賬款, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 藍(lán)字發(fā)票 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 10:22

公司開(kāi)票后,有一部分是對(duì)方代發(fā)工資,我們沒(méi)有收到錢(qián),這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-04 10:33

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 10:46

項(xiàng)目上的質(zhì)保金收不回來(lái)了。怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-04 10:47

你好,什么原因收不回來(lái)的?

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 10:52

項(xiàng)目問(wèn)題,要維修

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齊紅老師 解答 2023-06-04 10:54

那你們單位能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?你可以紅沖收入。

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 10:57

還有就是公司應(yīng)收賬款上一直掛著一筆錢(qián),其實(shí)這筆錢(qián)是當(dāng)時(shí)對(duì)方代發(fā)的工資,這個(gè)是前年的事情了?,F(xiàn)在要咋辦,

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:03

那你們工資怎么做的?你的應(yīng)付職工薪酬工資有余額嗎?

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 11:08

沒(méi)。之前都是代賬的會(huì)計(jì),根本沒(méi)往應(yīng)付里面填數(shù)字,一直都掛在賬上 。我今天看到應(yīng)收上面有很多錢(qián),但是這錢(qián)對(duì)方已經(jīng)代發(fā)工資了

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:10

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款, 申報(bào)了個(gè)稅嗎?

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 11:12

沒(méi)有,亂的很,這個(gè)企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的科目,

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:14

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款,那你只能做賬,沒(méi)法抵扣所得稅。

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2023-06-04 11:15

這個(gè)是不是就影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:20

是的,有影響的可以忽略。

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2023-06-04
是我們開(kāi)紅字信息表
2023-05-26
同學(xué),你好 1.需要把12月份的紅字信息表撤銷(xiāo)嗎 不需要 2.要對(duì)方今天開(kāi)具紅字發(fā)票出來(lái),你按照負(fù)數(shù)做
2024-01-31
你好,就是你們收到紅字發(fā)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出
2023-09-21
是的,12月份這張發(fā)票是正常做銷(xiāo)售。1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄
2023-01-14
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