你好,就是你們收到紅字發(fā)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
我是購買方,8月份開了紅字信息表出來,上傳了。10月份銷售方說金額錯(cuò)誤,他們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票出來,他們要求撤銷之前的發(fā)票信息表從新開過。但是9月份我們申報(bào)的時(shí)候負(fù)數(shù)稅額自動(dòng)跳出了,意思是現(xiàn)在我們的稅額是負(fù)數(shù)?還能撤銷么?
我方銷售方,購買方收到發(fā)票已抵扣,購買方申請了紅字發(fā)票信息表,我方應(yīng)怎樣開票(開負(fù)數(shù)還是紅字),步驟是什么
老師 專票跨月了 ,沒認(rèn)證 。銷售方開紅字信息表,還用收會(huì)原來的正數(shù)發(fā)票嗎?應(yīng)該不用了吧,銷售方開紅字信息表后再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購買方是吧。
2月份開票方開給收票方一份紅字發(fā)票,該紅字發(fā)票是開票方自己開了紅字信息表然后直接開的負(fù)數(shù)發(fā)票(原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣,原本應(yīng)該由收票方開出紅字信息表之后開票方再根據(jù)這份信息表開紅字發(fā)票),像這種情況,該如何處理呢?收票方說他們的進(jìn)項(xiàng)沒法轉(zhuǎn)出,意思得開票方撤銷掉原先開的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票,但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份,還有辦法處理嗎?謝謝老師
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
是不是做賬的時(shí)候我們開具的紅字信息表也要作為憑證做到賬里
對,也要附在憑證里面的
紅字信息表需要蓋章嗎
這個(gè)也是需要蓋章的
蓋公章還是發(fā)票專用章?
這個(gè)蓋發(fā)票專用章就行了