是我們開紅字信息表
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
材料商給我們寄了一張專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
老師,我們公司開出的專票,對方已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,對方已開給我們紅字信息表,我們現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,要怎么開啊
我們收到對方7月份的專票,已經(jīng)勾選抵扣做賬了,現(xiàn)在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開
我們是銷售方,對方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對方么?
發(fā)票是專票,報銷重復轉(zhuǎn)了,當時入賬借:管理費用,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認可這幾筆交易,讓做進項轉(zhuǎn)出,并且此費用也不允許做費用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進項轉(zhuǎn)出?2、費用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費用,本年度發(fā)現(xiàn)當時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
那已經(jīng)抵扣的進項需要做進項轉(zhuǎn)出嗎,已經(jīng)抵扣的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要還給對方嗎
收到紅字發(fā)票再做轉(zhuǎn)出。已經(jīng)抵扣的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不要還給對方
老師,開好紅字信息表后,把這個文件發(fā)給對方就行了嗎
是,開好紅字信息表后,把這個文件發(fā)給對方就行