你好,是的,是這樣的
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件內(nèi)申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,請問一下有生產(chǎn)企業(yè)在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里申報退稅的操作流程嗎?
老師,這個月退稅是在電子稅務(wù)局網(wǎng)站里面生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報里勾選需要退稅的數(shù)據(jù),然后生成明細嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細表提交完生成免抵退稅申報表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報增值稅?
老師 已完成免抵退稅申報 退稅款發(fā)放下來了 想去查下這個表是怎么填的 可以在電子稅務(wù)局哪里查看免抵退稅申報表明細呀
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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老師,就是在這個表里面,這個月不需要退稅的,我就不勾選,是嗎?
你好,是的,是這樣的
還有一個疑問,為什么我5月份收到報關(guān)單有20多份,電子口岸下載出來導到系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)校驗成功也有20幾份,但是到了生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報表里面只有5份,這是什么 原因呢
你好,那就需要問稅局方面,為什么有這個差異了
數(shù)據(jù)校驗成功應(yīng)該就是沒有什么 問題的數(shù)據(jù),是嗎,如果是有問題的數(shù)據(jù),會數(shù)據(jù)校驗不成功,是嗎
你好,是的,是這樣的