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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄?還有就是本月的進票未抵扣的話,是從進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額嗎?

2023-06-02 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-02 14:40

是本月的進票未勾選的話,計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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是本月的進票未勾選的話,計入待抵扣進項稅額 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
你好!原分錄紅字沖回來就可以的按第二張截圖
2021-01-26
這個月只有銷項沒有進項是嗎?
2023-09-26
你好,沒有認證的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-07-26
未抵扣的待抵扣進項稅額,不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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