這個分錄是正確的?,F(xiàn)在政策是一個季度,30萬是免稅的,不是15 45萬了。

老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務(wù)收入沒有記應(yīng)交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
我們開出去的銷項發(fā)票是1個點的,做分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 當本季末沒有超過30萬,不需要交增值稅,那這個稅金能否做成 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應(yīng)交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
請問下我開出去發(fā)票,那個稅,得怎么做分錄,正常不是有收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅嗎 那我這個小規(guī)模不是沒超15萬免的嗎?這個分錄得怎么做,謝謝啊
為何申報了,系統(tǒng)還會發(fā)信息說沒申報呢?讓我們盡快申報,其他公司也沒見這種情況
商城收到貨款,月末匯總 借:其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款 確認收入時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣對不
老師,公司去年收的預(yù)收帳款到現(xiàn)在還一直掛著,要怎么辦?會不會掛太久有問題,
實務(wù)中消費稅申報,什么時候稅基是銷售額,什么時候是組價
亞馬遜報關(guān)金額怎么計算 因為我們價格是波動的 可能今天8折 明天7折
老師 請問一下 金銀首飾上的工費計入那個科目
老師,電商經(jīng)營分析報告(如銷售達成率、庫存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流分析)怎么做?
出口退稅填撤回申報明細表,我是撤回這個月剛申報的,,申報年月選11還是選10月,申請撤回的原申報年月選11月還是10月
模具中的電極,開發(fā)票,稅收分類編碼是什么
老師,我有家公司已經(jīng)0申報很久了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前做賬的人2024年有兩張進項票還沒有抵扣,現(xiàn)在這家公司一直虧損,也不經(jīng)營,就是固定每個月提折舊,這兩張進項怎么處理???
然后符合減免政策,是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額。貸營業(yè)外收入。
那個稅我不是沒交嗎?
是的,符合減免,不交的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,后面寫分錄了。
這個稅做賬里了,但沒超過就不用交,那應(yīng)交的增值稅要怎么處理?
你好? 是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額。貸營業(yè)外收入
什么時候才做這個分錄,年末嗎?還是沒季度末
你好 t是沒季度末? 這個
就是小規(guī)模,購進時增值稅可以不分開,賣出去時就得把應(yīng)交稅費分開算是嗎?然后到每季度末假如增值稅免了,就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里嗎?
您好,是的,您的理解是對的。
小規(guī)模,在工程施工里歸集成本,還是主營業(yè)務(wù)成本
有部分收入以后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做?
請說一下您具體是什么收入
主要勞務(wù),但也有材料,機械,保險之類的,
你好,補充一下,是建筑勞務(wù)嗎?建筑勞務(wù)通過工程施工規(guī)集是建筑勞務(wù)通過工程施工歸集是對的。
請問假如我收到了部分工程款,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本的比例是自己定嗎?只要比收入少一點就可以嗎?沒法按完工百分比之類的。
按照收入的比例,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)比例的成本。
請問結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
工程施工下沒設(shè)置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工費。材料費,機械費用,間接費,可以嗎?
可以設(shè)置合同成本,也可以不設(shè)置。