這個分錄是正確的。現在政策是一個季度,30萬是免稅的,不是15 45萬了。
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
我們開出去的銷項發(fā)票是1個點的,做分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 當本季末沒有超過30萬,不需要交增值稅,那這個稅金能否做成 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人有物業(yè)收入3%也有停車費收入5%,3%收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務收入,那5%的收入借銀行存款貸主營業(yè)收入應交稅費增值稅5%*不含稅收入,分錄是這樣做嗎? 每個月收入不超過15萬季度不超過45萬,就不用交增值稅,對嗎?
請問下我開出去發(fā)票,那個稅,得怎么做分錄,正常不是有收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅嗎 那我這個小規(guī)模不是沒超15萬免的嗎?這個分錄得怎么做,謝謝啊
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調到我們公司,現在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設備,由于尾款沒有結清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿出口企業(yè),和貨代簽的代理協議,貨代應該給我出具海運費發(fā)票,這個海運費發(fā)票應該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細應該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
然后符合減免政策,是借應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸營業(yè)外收入。
那個稅我不是沒交嗎?
是的,符合減免,不交的時候轉到營業(yè)外收入了,后面寫分錄了。
這個稅做賬里了,但沒超過就不用交,那應交的增值稅要怎么處理?
你好? 是借應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸營業(yè)外收入
什么時候才做這個分錄,年末嗎?還是沒季度末
你好 t是沒季度末? 這個
就是小規(guī)模,購進時增值稅可以不分開,賣出去時就得把應交稅費分開算是嗎?然后到每季度末假如增值稅免了,就是轉到營業(yè)外收入里嗎?
您好,是的,您的理解是對的。
小規(guī)模,在工程施工里歸集成本,還是主營業(yè)務成本
有部分收入以后,結轉成本的分錄怎么做?
請說一下您具體是什么收入
主要勞務,但也有材料,機械,保險之類的,
你好,補充一下,是建筑勞務嗎?建筑勞務通過工程施工規(guī)集是建筑勞務通過工程施工歸集是對的。
請問假如我收到了部分工程款,結轉的分錄是什么?結轉成本的比例是自己定嗎?只要比收入少一點就可以嗎?沒法按完工百分比之類的。
按照收入的比例,結轉對應比例的成本。
請問結轉的分錄怎么做?
借主營業(yè)務成本貸工程施工。
工程施工下沒設置合同成本科目,直接就是工程施工,然后人工費。材料費,機械費用,間接費,可以嗎?
可以設置合同成本,也可以不設置。