?同學您好,很高興為您解答,請稍等
我們公司是生產型企業(yè),自營出口的,客戶要求我們代墊運費,而貨運公司開了0稅率的發(fā)票給我們公司,這樣代墊運費是否屬于增值稅的價外費用,是否需要開具發(fā)票,需要開具多少稅點的發(fā)票?
外貿出口以cif價格入賬 開票開具cif價格 保運費沖減主營業(yè)務收入 開具負數發(fā)票 這個發(fā)票的商品編碼是什么 需要保費 和運費嗎?還是直接是海運費?這個貨物或應稅勞務、服務名稱應該怎么填
外貿出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報關單是FOB價,為什么國際運輸發(fā)票里明細含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關單的貨品金額就含了海運費一起報關出去了。現在這個問題,怎么處理比較好呢
屬于外貿公司,出口業(yè)務性質(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務的情況應該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內聯系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
出口到,韓國找的貨代公司他給我出具的這個國內運輸段發(fā)票和港口及報關費用和海運費應該怎么出具復合稅法要求呢?還有一個就是他這個報關是我簽協議這個公司他又委托給其他報關公司報關那這個發(fā)票應該由誰給我出具呢?
2024.7.1之前注冊的公司,現因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數
退稅申報,導入報關單,數據處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數據量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
您好,外貿出口企業(yè)和貨代簽的是代理協議,貨代只是幫忙訂艙、安排運輸,不是實際承運人,所以貨代給你開的海運費發(fā)票應該是免稅(不是0稅率),發(fā)票明細(貨物或應稅勞務名稱)應該寫“國際貨物運輸代理服務費”或“海運代理費”,不要寫“海運費”,這樣才符合稅務規(guī)定,發(fā)票稅率欄顯示“免稅”,稅額為0,不用交稅也不能抵扣。
稅局讓開具發(fā)票明細 國際運輸服務-海運費 ?0稅率的,這個要求貨代說開不了,我該怎么和稅局解釋一下
?您好,我們和貨代簽的是代理協議,貨代只是幫我們訂艙、安排運輸,不是實際承運人,所以他們只能按實際業(yè)務開“國際貨物運輸代理服務費”免稅發(fā)票,真正的“國際運輸服務-海運費 0稅率”是船公司開的,貨代沒有承運人資質也不是實際運輸方,系統里開不了0稅率的海運費發(fā)票,我們業(yè)務實質就是代理服務,不是運輸服務,請按實際情況處理。
有沒有稅法條例 支撐這個觀點
比如幾號公告中關于這個的內容
?您好,財稅〔2016〕36號文規(guī)定,貨代提供國際貨物運輸代理服務(幫訂艙、協調運輸,不是實際承運人)屬于免征增值稅范圍,必須開免稅發(fā)票,內容寫“國際貨物運輸代理服務費”;只有船公司等實際承運人提供的國際運輸服務才能開0稅率發(fā)票,貨代沒承運資質開不了,業(yè)務實質是代理不是運輸,按政策只能開免稅的。