同學(xué)你好 你們成本大于收入了嗎
我們是制造企業(yè),是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業(yè)務(wù),金額不太大,因國外的客戶只需要的是形式發(fā)票,即自己制作一份就可提供給海關(guān)和客戶,那對于企業(yè)本身,是否需要單獨補開具增值稅專用發(fā)票做賬呢?或是做未開票收入申報納稅呢?
我是外貿(mào)出口退稅企業(yè),我們采購原材料發(fā)給工廠加工出口,用工廠開的成品發(fā)票進行退稅,我在原材料上加價開給工廠,這種情況會影響退稅嗎?
我們現(xiàn)在申報的外貿(mào)企業(yè)為什么沒在進出口退稅系統(tǒng),填寫進出口發(fā)票明細表 ,都是直接在電子稅務(wù)局填報的發(fā)票和進出口明細表 ,然后等稅務(wù)局審核 剛才聽的是先在進出口退稅系統(tǒng)填報 然后再到電子稅務(wù)局 問題出在哪呢?[抱拳]
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
外貿(mào)企業(yè)做出口退稅,貨品是潤滑油。報關(guān)單和形式發(fā)票用kg,我們進貨廠家開的增值稅專用發(fā)票單位是噸。這樣會影響出口退稅么?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費用走的是銷售費用-租賃費-車輛租賃費嗎
老師,去年的電費,這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進項稅認證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認收入,那本月進項認證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
沒有大于收入
稅局老師說是大數(shù)據(jù)比對出來的
這個該怎么解決呢?
這個是實際業(yè)務(wù)嗎
是實際業(yè)務(wù)
那你直接說是實際業(yè)務(wù)就可以了