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我們是制造企業(yè),是一般納稅人,一年偶爾有一兩次出口的業(yè)務(wù),金額不太大,因國外的客戶只需要的是形式發(fā)票,即自己制作一份就可提供給海關(guān)和客戶,那對于企業(yè)本身,是否需要單獨補開具增值稅專用發(fā)票做賬呢?或是做未開票收入申報納稅呢?

2020-10-13 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 11:55

同學(xué)你好 需要的,也可以做未開票收入,但是不能退稅

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同學(xué)你好 需要的,也可以做未開票收入,但是不能退稅
2020-10-13
你好,學(xué)員 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2023-10-24
同學(xué)你好,1,出口是免稅的,開票給國外客戶的形式發(fā)票是沒有稅的,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 2,進(jìn)項發(fā)票不做進(jìn)項認(rèn)證抵扣做退稅勾選認(rèn)證,拿報關(guān)單和進(jìn)項發(fā)票申報出口退稅,退稅到賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收退稅款-出口退稅
2023-10-24
同學(xué)您好!這個如果有折扣其實是扣除成本,比如供應(yīng)商給你回扣,您之前會計分錄借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)付賬款,沖掉回扣部分借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2024-05-20
您好,這個是要操作什么呢
2023-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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