你好,你可以分兩次提交啊,提交兩次就好了。

老師好,有四個(gè)問題幫忙解答一下,謝謝,1.以前年度?幾個(gè)月現(xiàn)金帳做成負(fù)數(shù)了怎么調(diào)整?2.銀行賬面余額比實(shí)際金額大怎么調(diào)整?3.當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)夠用多出來的可不可以不入帳不勾選抵扣?4.我們小公司工資在不請(qǐng)假的基礎(chǔ)上都是整數(shù)稅局又不讓怎么處理?工人又不愿意交個(gè)人所得稅怎么處理?
【題】承租人甲公司就某棟建筑物的某一層樓與出租人乙公司簽訂了為期10年的租賃協(xié)議(辦公用),并擁有5年的續(xù)租選擇權(quán)。有關(guān)資料如下:(1)初始租賃期內(nèi)的不含稅租金為每年50000元,續(xù)租期間為每年55000元,所有款項(xiàng)應(yīng)于每年年初支付;(2)為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司發(fā)生的初始直接費(fèi)用為20000元,其中,15000元為向該樓層前任租戶支付的款項(xiàng),5000元為向促成此租賃交易的房地產(chǎn)中介支付的傭金;(3)作為對(duì)甲公司的激勵(lì),乙公司同意補(bǔ)償甲公司5000元的傭金;(4)在租賃期開始日,甲公司評(píng)估后認(rèn)為,不能合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán),因此,將租賃期確定為10年;(5)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為每年5%,該利率反映的是甲公司以類似抵押條件借入期限為10年、與使用權(quán)資產(chǎn)等值的相同幣種的借款而必須支付的利率。(簡(jiǎn)化核算手續(xù),不考慮相關(guān)稅費(fèi))(折舊按直線法進(jìn)行)1、租賃開始日甲公司的財(cái)務(wù)處理(會(huì)計(jì)分錄6分):2、第一年末業(yè)務(wù)(會(huì)計(jì)分錄4分)(1)支付當(dāng)年租金時(shí)(50000元)業(yè)務(wù)(第3頁,共5頁)(2)計(jì)算承擔(dān)當(dāng)年未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)業(yè)務(wù)(3)計(jì)算承
請(qǐng)問,我増值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選共有120條,有2頁,下面選1頁最多100條,所以非得2頁,但我在第一頁勾選后到第二頁勾選時(shí),第一頁的勾選都消了,白選了,怎么辦?
問老師幾個(gè)問題:1、公司的補(bǔ)貼收入我慢慢都確認(rèn)營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報(bào)的時(shí)候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實(shí)際利潤額將會(huì)有所變化,跟賬面上會(huì)有一個(gè)補(bǔ)貼收入的差額,這個(gè)問題怎么處理?2.確認(rèn)補(bǔ)貼收入后,會(huì)影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會(huì)由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧?,那么我可以彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)計(jì)怎么處理賬務(wù),要不要計(jì)提所得稅?申報(bào)所得稅季報(bào)上第9行要不要填彌補(bǔ)以前年度虧損?3.這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認(rèn)進(jìn)去,那么,在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候怎么勾,勾的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大,對(duì)嗎?然后,在申報(bào)增值稅時(shí),用填寫式,把無票收入填進(jìn)去,這樣就可以了吧?
勾選統(tǒng)計(jì)最多一頁只能顯示100條,我想勾選的幾張發(fā)票沒有全部在一頁,而是2頁。勾選了第一頁的,第二頁就自動(dòng)沒勾選了,勾選了第二頁,第一頁就自動(dòng)沒勾選了。怎么辦?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?


可以提交2次?我試試
你好,是的,你去試一下。