嗯嗯,可以的,就那樣操作
請(qǐng)問(wèn)老師,2021年12月有員工離職了,沒(méi)有工資。2022年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資“0”申報(bào),填寫(xiě)了離職日期和改為了“非正?!绷?。但是2022年1月有工資1250元,但是個(gè)稅資料中,已經(jīng)改了“非正?!绷?,那請(qǐng)問(wèn)在2022年2月申報(bào)個(gè)稅,應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn),有員工一月中旬左右離職,二月份已經(jīng)申報(bào)所屬期為1月的工資,現(xiàn)在我要申報(bào)所屬期為2月份的工資,該員工二月份沒(méi)有工資了,我可以這個(gè)月把他的狀態(tài)改為非正常嗎,系統(tǒng)的離職日期按實(shí)際離職日期填寫(xiě)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)21年1月到12月都在職的一名員工,今年1或2月離職了,我現(xiàn)在4月份進(jìn)公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)可以幫這名員工匯算清繳21年的個(gè)稅嗎?
自然人申報(bào)系統(tǒng)如23年1月已離職,但還申報(bào)工資到4月,可以更正申報(bào)1到4月為0,然后離職曰期填到23年1月1日嗎?
老師好,個(gè)稅系統(tǒng)里面人員信息采集,員工實(shí)際工資從23年1月發(fā)的,但是之前沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)任職受雇從業(yè)日期填的23年7月,我現(xiàn)在如果改到1月份的話有沒(méi)有什么影響
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫(xiě)