就是入職的時(shí)間和你申報(bào)納稅的這個(gè)要對(duì)應(yīng)上。
老師,請(qǐng)教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個(gè)稅申報(bào)有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說(shuō)1月份申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)和這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)不一樣,這個(gè)月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫(xiě)成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒(méi)有什么影響
老師好,發(fā)人員工資時(shí),2020_1月到8月沒(méi)在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)送人員信息,那我9月想給發(fā)工資50000元,之前月份的累計(jì)扣除還能扣嗎?到明年匯算清繳時(shí)候能扣除幾個(gè)月的?還有現(xiàn)在能不能把入職日期填寫(xiě)2020年1月的?老師
今天申報(bào)個(gè)稅時(shí),提示申報(bào)失敗,原因是有兩人的任職受雇日期沒(méi)填寫(xiě)。我之前沒(méi)有任何改動(dòng),他倆是公司老板,有一個(gè)問(wèn)題是公司是17年6月1日成立的,但看之前的憑證是17年10月開(kāi)始記賬的,那么在個(gè)稅系統(tǒng)里面這兩位老板的任職受雇日期是按17年6月1日填寫(xiě)?還是按照17年10月1日?請(qǐng)老師幫忙解惑一下
老師頭幾個(gè)月沒(méi)有申報(bào)兼職人員補(bǔ)助和提成補(bǔ)助,但是有一些人員離職了,現(xiàn)在我補(bǔ)報(bào)以前的個(gè)稅,那么我在任職受雇從業(yè)日期那,現(xiàn)在我要填寫(xiě)什么日期,是填2021年6月1日還是填5月1日,我們工資是本月工資下月發(fā)放
老師我從21年11月份入職到22年一月份都沒(méi)發(fā)工資,如果直到2 、3月份才發(fā)之前的工資那我在個(gè)稅申報(bào)體統(tǒng)里面人員信息采集任職受雇日期填成啥時(shí)候,
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
年底了,缺成本票,我想把工資做大一點(diǎn),但是現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)顯示的是7月入職,這樣就做不了多少,如果改成1月份的話(huà)不就可以多做一點(diǎn)嗎,那我現(xiàn)在改了的話(huà)會(huì)有什么影響嗎
要補(bǔ)報(bào)個(gè)稅是這樣的?
是的,就是現(xiàn)在申報(bào)11月個(gè)稅的時(shí)候把之前的補(bǔ)上,是不是就是把收入統(tǒng)計(jì)出來(lái),把已經(jīng)申報(bào)的減掉,然后把剩下的總的填到月收入就可以了
你好? 是的是這樣處理的?