借:應收賬款 貸:應付賬款
老師我想請問一下內賬問題,我這個月來了費用報銷單我要做成本,但是財務沒有付錢,要在借方寫主營業(yè)務成本,貸方寫其他應付款是嘛?然后下個月付錢了有銀行流水了那應該寫什么科目呢?
老師好我想請問下我們收到客戶的款項,借銀行存款貸應收賬款,但是我把貸方記成了應付賬款,而且是去年12月記錯的,但是奇怪的是去年年底的資產負債表和利潤表都是平的,我現在需要怎么做呢
老師好我想和您問一下,我們收客戶錢借銀行存款貸應收賬款,但是我把應收賬款打成應付了,而且是去年的憑證,現在已經跨年了,我在5月怎么做賬呢?主要是跨年了
老師好,想請問下我2月做賬的時候,借方主營業(yè)務成本,貸方應付賬款,錯誤把貸方輸入成了應收賬款,而且4月根據那個報表已經申報了,請問我需要怎么做呢
老師好,想請問下我2月做賬的時候,借方主營業(yè)務成本,貸方應付賬款,錯誤把貸方輸入成了應收賬款,而且4月根據那個報表已經申報了,請問我在5月做憑證的時候改過來。但是報稅的報表上是錯誤的,還需要去稅務局更正嗎?還是等匯算清繳呢時候正確就行了
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數據錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數,這個期初數根據她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數