你好,上個月沒有入賬。這個月補充記錄,然后做一個紅字分錄沖減。 借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
老師你好我有一張發(fā)票是22年開的,23年1月紅沖了忘了開紅字發(fā)票,1月又從開了一張正確的發(fā)票,2月才開出紅字發(fā)票,請問這個有沒有影響,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
3月開錯一張免稅發(fā)票,4月發(fā)現(xiàn)給沖紅了也沒有重新開,4月的會計分錄怎么寫啊
老師你好,上月3G開具了發(fā)票,沒有入賬也沒有付款。本月紅沖了這張發(fā)票,怎么出會計分錄?
老師你好,5月收入發(fā)票多開了一張,未做廢,也未入賬,7月沖紅的發(fā)票,怎么做分錄呢,銷售發(fā)票
老師好,請問23年開具的發(fā)票也交了稅了,這部分發(fā)票在24年9月紅沖了,紅沖的當(dāng)月正好也有相同的銷售額。那這部分發(fā)票怎么入賬呢?
老師個體工商戶可以在手機 App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,這樣可以嗎。因為我們是掛靠回款總是回到乙方就給我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會計分錄做錯了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會經(jīng)費產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計入什么會計科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補貼,計入營業(yè)外收入還是沖財務(wù)費用-利息支出?
請問EXW報關(guān),報關(guān)單上運費欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價就越高,