紅沖的發(fā)票應(yīng)作為借記應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)),貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的憑證處理,反映銷售退回。同時(shí),調(diào)整同期會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)科目,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

老師您好,我在2021年12月開(kāi)的發(fā)票60萬(wàn),我把稅率全部開(kāi)錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開(kāi)始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來(lái)了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,22年12月開(kāi)具了銷項(xiàng)發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開(kāi)了正確的,這個(gè)在1月份怎么做分錄
老師,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來(lái)發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開(kāi)了,正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,24年紅沖了23年的一張發(fā)票,在24年1月又重新開(kāi)具了金額不變的發(fā)票,只是稅率發(fā)生了變化,這個(gè)銷項(xiàng)是不是相當(dāng)于24年1月抵減了呢???
老師請(qǐng)問(wèn)23年一張專票24年1月紅沖了,重新開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬(wàn)多元,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
一般納稅人,預(yù)付租金,當(dāng)月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬
一達(dá)通代理出口,怎么申報(bào)退稅
老師在收到個(gè)人的借款時(shí),給對(duì)方開(kāi)具了收據(jù),當(dāng)還給對(duì)方時(shí),是直接收回這張收據(jù)嗎
A公司和B公司簽訂一份咨詢合同,AB公司符合發(fā)票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么風(fēng)險(xiǎn)
出口退稅是不是只退增值稅跟附加稅?企業(yè)所得稅跟印花稅或者別的稅退嗎?退的前提是不是這個(gè)企業(yè)必須繳納半年社保?
為什么建筑公司都會(huì)找一個(gè)掛靠公司往來(lái)業(yè)務(wù),老師可以說(shuō)說(shuō)這其中的關(guān)聯(lián)嗎?建筑行業(yè)的小白提問(wèn)
老師,公司出租房,涉及房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)務(wù)也有一般計(jì)稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號(hào)發(fā)放,當(dāng)月15號(hào)前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號(hào)發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書(shū)怎么寫(xiě)


請(qǐng)問(wèn)老師是不是23年的我正常記收入,因?yàn)橄嚓P(guān)稅費(fèi)也交了,然后24年9月做個(gè)紅沖的分錄就可以了?
對(duì),您先按正常流程確認(rèn)23年的收入及對(duì)應(yīng)稅費(fèi),之后在發(fā)現(xiàn)需要紅沖時(shí),做相應(yīng)紅沖分錄,調(diào)整24年9月的財(cái)務(wù)記錄。這樣能確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。