紅沖的發(fā)票應(yīng)作為借記應(yīng)收賬款(或應(yīng)收票據(jù)),貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)的憑證處理,反映銷售退回。同時(shí),調(diào)整同期會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)科目,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對(duì)方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師,22年12月開具了銷項(xiàng)發(fā)票,在23年1月紅沖了以后又開了正確的,這個(gè)在1月份怎么做分錄
老師,我22銷售了三張貨物的普票,做了收入,交了稅。現(xiàn)在24年1月業(yè)務(wù)員又拿回來發(fā)票,讓沖紅,發(fā)票已沖紅了,又開了,正數(shù)的銷項(xiàng)發(fā)票,,這完整的,憑正分錄怎么做,謝謝
老師,24年紅沖了23年的一張發(fā)票,在24年1月又重新開具了金額不變的發(fā)票,只是稅率發(fā)生了變化,這個(gè)銷項(xiàng)是不是相當(dāng)于24年1月抵減了呢???
老師請(qǐng)問23年一張專票24年1月紅沖了,重新開了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬多元,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,本季度沒有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問沒明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無專項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?
請(qǐng)問老師是不是23年的我正常記收入,因?yàn)橄嚓P(guān)稅費(fèi)也交了,然后24年9月做個(gè)紅沖的分錄就可以了?
對(duì),您先按正常流程確認(rèn)23年的收入及對(duì)應(yīng)稅費(fèi),之后在發(fā)現(xiàn)需要紅沖時(shí),做相應(yīng)紅沖分錄,調(diào)整24年9月的財(cái)務(wù)記錄。這樣能確保賬目準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。