正常的5月正常做那個(gè)多開的分錄,7月原分錄紅沖

老師請(qǐng)問7月因要作廢一張發(fā)票,在發(fā)票上寫了作廢,但在開票軟件里沒有作廢,7月我還是做了銷售收入,同時(shí)也做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,8月分我做了紅沖發(fā)票,8月賬里要不要把成本做負(fù)數(shù)?
老師,7月銷售方?jīng)_紅了2月的發(fā)票,7月重開了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,5月份會(huì)計(jì)多開了一張發(fā)票,六月做了紅沖申請(qǐng)表,但是一直未開紅字發(fā)票也沒入賬,我們是小規(guī)模,稅已經(jīng)在2季度交了,現(xiàn)在怎么入賬呀?
老師好,去年12月份做了2023年度未開票收入,申報(bào)了稅,今年5月給對(duì)方開了發(fā)票(金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖,目前也沒有重新開具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
月份銷售的一批燈具,因?yàn)樯唐窋?shù)量金額開錯(cuò),發(fā)票總金額也不一樣,7月份發(fā)票紅沖了,對(duì)應(yīng)的是把5月份那個(gè)銷售收入那張憑證紅沖,5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢,7月怎么做分錄?
一般納稅人,預(yù)付租金,當(dāng)月未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做賬
一達(dá)通代理出口,怎么申報(bào)退稅
老師在收到個(gè)人的借款時(shí),給對(duì)方開具了收據(jù),當(dāng)還給對(duì)方時(shí),是直接收回這張收據(jù)嗎
A公司和B公司簽訂一份咨詢合同,AB公司符合發(fā)票合同付款一致,但成果是C公司出的,有什么風(fēng)險(xiǎn)
出口退稅是不是只退增值稅跟附加稅?企業(yè)所得稅跟印花稅或者別的稅退嗎?退的前提是不是這個(gè)企業(yè)必須繳納半年社保?
為什么建筑公司都會(huì)找一個(gè)掛靠公司往來業(yè)務(wù),老師可以說說這其中的關(guān)聯(lián)嗎?建筑行業(yè)的小白提問
老師,公司出租房,涉及房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)務(wù)也有一般計(jì)稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號(hào)發(fā)放,當(dāng)月15號(hào)前就申報(bào)個(gè)稅了。提早申報(bào)了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號(hào)發(fā)工資我們12月分申報(bào)。那11月0??申報(bào)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫


謝謝老師,明白了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
老師5月補(bǔ)一筆,7月這樣沖一筆哈
是的,分錄就是那樣子的,只是金額一正一負(fù)
明白了,謝謝老師了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。