你好,四月就做一筆收入的分錄金額用負(fù)數(shù)。

老師,3月30日開(kāi)了張發(fā)票 金額是13168.89 稅額是1711.96 合計(jì)是14880.85元 4月沖紅 重新開(kāi) 金額13168.88 稅額1711.97 合計(jì)14880.85 這樣稅額相差0.01 之前那個(gè)同事重開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有沖之前的,4月也不做賬 現(xiàn)在怎么處理
小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開(kāi)專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)票怎么處理?
3月開(kāi)錯(cuò)一張免稅發(fā)票,4月發(fā)現(xiàn)給沖紅了也沒(méi)有重新開(kāi),4月的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
老師你好:上月發(fā)票備注寫(xiě)錯(cuò)了,對(duì)方要求重開(kāi),這個(gè)月紅沖后重新開(kāi)了一張,分錄怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)我3月開(kāi)錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,現(xiàn)在4月7號(hào)今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開(kāi)出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說(shuō)4月紅沖了 就沒(méi)有這種發(fā)票的稅了呢
早上好,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,個(gè)稅我報(bào)的都是當(dāng)月計(jì)提數(shù)是不是不對(duì)呀,我10月份發(fā)8月份工資,是不是要報(bào)8月份的工資啊
請(qǐng)董老師和樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中解題方法中,它表達(dá)的是什么意思
老師 問(wèn)下我們老板有兩個(gè)酒店,都開(kāi)工資,剛開(kāi)始社保是在第一個(gè)酒店交的,成立第二個(gè)酒店后就把社保移到第二個(gè)酒店了,現(xiàn)在第一個(gè)酒店給老板報(bào)個(gè)稅的話(huà)生計(jì)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除還能扣嗎?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個(gè)問(wèn)題出在哪里,個(gè)稅跟社保不在同一個(gè)方向,做不平賬了
因?yàn)槔习宀荒芗皶r(shí)提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠茫€是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計(jì)入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個(gè)該怎么去處理呢。我們是面點(diǎn)加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報(bào)銷(xiāo)8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實(shí)際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺(tái)推送到稅局,對(duì)于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報(bào)各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷(xiāo)呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開(kāi)發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?


借貸方一個(gè)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,另外一個(gè)科目寫(xiě)啥
原來(lái)的收入分錄科目一點(diǎn)不變,金額是用負(fù)數(shù)。
原來(lái)我是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在借銀行存款負(fù)數(shù)?那金額不對(duì)啊
你好,這個(gè)錢(qián)如果沒(méi)有退回去,那就記入應(yīng)付賬款。