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你好,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額減去年初余額,不等于利潤表的利潤總額?這是為什么?一般不是應(yīng)該這兩個數(shù)是一樣的嗎

2023-06-01 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 15:51

你好!你是不是匯算清繳有補稅?

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快賬用戶8945 追問 2023-06-01 15:54

不是的,是我想找到資產(chǎn)負債表和利潤表相同數(shù)的關(guān)系,但是發(fā)現(xiàn)不一樣,我覺得是不是表中哪里有問題,按道理,未分配利潤期末減去期初=利潤總額是嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-01 15:55

你好!是等于凈利潤了

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快賬用戶8945 追問 2023-06-01 16:03

那如果不等于是因為什么?表中的數(shù)我都和科目余額核對了,可是未分配利潤期末減去期初就是不等于凈利潤

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:03

你好,我估計你是。匯算清繳導(dǎo)致的。

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快賬用戶8945 追問 2023-06-01 16:15

為什么這樣說

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:15

你好,你可以看一下。未分配利潤的明細賬。

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快賬用戶8945 追問 2023-06-01 16:31

看了借方有余額

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:32

你好,你看是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?這個應(yīng)該是中間有發(fā)生了業(yè)務(wù)才會導(dǎo)致的。

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快賬用戶8945 追問 2023-06-01 16:34

那你是說如果我未分配利潤的期末減去期初數(shù),不等于利潤表的凈利潤那就是未分配利潤做錯賬了?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:35

你好!不一定是做錯賬,而是中間有調(diào)整,導(dǎo)致對不上。

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你好!你是不是匯算清繳有補稅?
2023-06-01
你好,具體要看差額形成的原因??颇坑囝~表的損益類科目的發(fā)生額,與利潤表的各個項目的數(shù)據(jù)核對一下。是哪個項目的數(shù)據(jù)不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉(zhuǎn)賬憑證沒有設(shè)置正確引起的,重新設(shè)置自定義憑證,將以前年度損益從結(jié)轉(zhuǎn)利潤里邊剔除,單獨設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就解決了。
2021-04-04
你好 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期實現(xiàn)的凈利潤-本期分配的利潤(含提取得各項盈余公積、分出的利潤)
2021-09-14
您好 請問單位是成立第一年嗎?
2022-04-25
是的,一般情況下是那樣子的
2024-03-12
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