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2月誤將往來款計入收入,并把增值稅附加稅交了, 現(xiàn)在取得無發(fā)票收入,需要上稅 怎么做分錄,把已交增值附加稅沖了

2023-06-01 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 15:01

你好 ; 那你就紅沖收入 ; 體現(xiàn)多繳納的稅費; 到時申請退稅即可;? 你之前的2月分錄 借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖即可??

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你好 ; 那你就紅沖收入 ; 體現(xiàn)多繳納的稅費; 到時申請退稅即可;? 你之前的2月分錄 借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖即可??
2023-06-01
是的,退回的附加稅,沖減計提的稅金及附加
2023-12-15
首先,2023年賬上應補做無票收入,以確保與稅務申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2024-06-18
?你好;? ? ?你調(diào)整分錄即可 ; 你去年分錄怎么寫的;? ?什么準則? ?
2022-06-28
你好 做了無票收入沒有申報繳稅
2020-10-23
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