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老師,請(qǐng)問一下去年12月的應(yīng)收賬款發(fā)票未作廢,已做了賬務(wù)處理,這個(gè)分錄現(xiàn)在調(diào)整該怎么調(diào)

2023-06-01 14:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-01 14:34

你好 借:以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶2238 追問 2023-06-01 14:35

小會(huì)計(jì)企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-06-01 14:36

那你直接用未分配利潤(rùn)的

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快賬用戶2238 追問 2023-06-01 14:37

因?yàn)閷?duì)方未抵扣,我直接開紅字紅沖負(fù)數(shù)應(yīng)該也可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-06-01 14:39

也是可以的,你用紅字的

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你好 借:以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2023-06-01
由于系統(tǒng)沒有做作廢處理,因此需要按正常發(fā)票做收入處理。調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2021-04-17
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2025-04-09
您好,這個(gè)當(dāng)時(shí)是用收入沖了嗎,還是
2024-06-25
你好!用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用原分錄紅字沖回,在做正確的就可以
2020-10-10
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