是的,就是那樣處理的
老師,想預(yù)提出來(lái)下個(gè)月的水電費(fèi)2000,然后是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。下個(gè)月我同事先墊付了這2000水電費(fèi),然后公司再報(bào)銷(xiāo)給他,這時(shí)候怎么沖減這個(gè)月預(yù)提的水電費(fèi)
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話(huà)其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師電費(fèi)和水費(fèi)分?jǐn)?,我們一個(gè)大樓的水電費(fèi)三家公司分?jǐn)偅覀児靖?,其他公司再付給我們。我們公司把增值稅進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,其他公司只是付不含稅的金額,這樣做對(duì)嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,代收商鋪的水電費(fèi),分錄這么寫(xiě)對(duì)嗎,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款—商鋪—電費(fèi)/水費(fèi)
老師,我公司是物業(yè)公司,按說(shuō)我公司給客戶(hù)收水電費(fèi),然后給客戶(hù)開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票很正常,前提是水務(wù)公司和電力公司給我開(kāi)水電費(fèi)的發(fā)票進(jìn)來(lái)我再開(kāi)給客戶(hù),但是現(xiàn)在是這樣的,這個(gè)水表和電表是水力和電力公司開(kāi)給另一家物業(yè)公司簽的,這一家也不打算把水表和電表過(guò)戶(hù)給我們。那能不能電力和水力公司開(kāi)發(fā)票給另一家物業(yè)公司,這家物業(yè)公司再開(kāi)水費(fèi)和電費(fèi)發(fā)票給我公司,然后我公司再給客戶(hù)開(kāi)水費(fèi)和電費(fèi)的發(fā)票呢
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶(hù)報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫(xiě)憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷(xiāo)售商品】甲公司2022年初銷(xiāo)售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
那我之前就直接借方管理費(fèi),,貸銀行存款,這我怎么調(diào)。
借管理費(fèi)用~水電費(fèi) 然后其他應(yīng)收款A(yù)公 關(guān)鍵是你做這個(gè)分錄的理由是什么?
就是我這水電費(fèi)要平攤,我這科目怎么做,才是正確的
你是收票方嗎? 水電費(fèi)分割單的使用https://zhuanlan.zhihu.com/p/469080382
是的,我是收票方,那我可以把所有電費(fèi)都做到管理費(fèi)用嗎。
只做自己承擔(dān)的部分費(fèi)用。計(jì)入管理費(fèi)用
借管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款_某某公司 貸銀行存款這樣嗎, 那我之前吧所有電費(fèi)都做管理費(fèi)用了,我在做什么科目調(diào)整。
借:他應(yīng)收款_某某公司 貸:管理費(fèi)用