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老師,想預(yù)提出來下個(gè)月的水電費(fèi)2000,然后是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。下個(gè)月我同事先墊付了這2000水電費(fèi),然后公司再報(bào)銷給他,這時(shí)候怎么沖減這個(gè)月預(yù)提的水電費(fèi)

2020-04-17 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-17 14:23

借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-水電費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XX(墊付) 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款

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快賬用戶4487 追問 2020-04-17 14:27

那這樣,都不過管理費(fèi)了

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快賬用戶4487 追問 2020-04-17 14:28

都和利潤(rùn)沒啥關(guān)系了

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快賬用戶4487 追問 2020-04-17 14:29

水電費(fèi)不是該計(jì)入管理費(fèi)用,到時(shí)候和利潤(rùn)有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:29

不是的呀,你本身不是計(jì)提過,管理費(fèi)用的嗎?這個(gè),導(dǎo)致利潤(rùn)減少的呀

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快賬用戶4487 追問 2020-04-17 14:33

老師你說的是不是水電費(fèi)先用在交的情況啊

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齊紅老師 解答 2020-04-17 14:38

我這個(gè),是順著你的計(jì)提管理費(fèi)用,往下寫的呀。費(fèi)用計(jì)提過了,不能再計(jì)提了。所以,剩下的,就是應(yīng)付賬款等的問題了

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快賬用戶4487 追問 2020-04-17 14:44

必須還得走一下應(yīng)付賬款嗎?我做的不對(duì)嗎

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快賬用戶4487 追問 2020-04-17 14:55

是不是也可以到員工拿著水電費(fèi)發(fā)票來報(bào)銷時(shí),我先紅字沖減預(yù)提的費(fèi)用,再做一個(gè)借管理費(fèi)用~水電費(fèi)2000,貸其他應(yīng)付款~員工2000也可以?

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齊紅老師 解答 2020-04-17 17:30

嗯嗯,紅沖的話,再做,是可以的哦

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借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-水電費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XX(墊付) 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款
2020-04-17
你好!預(yù)收的時(shí)候分錄可以這樣做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-11-26
你好,支付時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款,取得發(fā)票以后再調(diào)整增值稅。 借:其他應(yīng)付款-水費(fèi),貸:銀行存款。
2020-10-15
您好,1.不用補(bǔ)計(jì)提,實(shí)際支付月記入了管理費(fèi)用中的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,本應(yīng)該在上月計(jì)提的,但之前沒有按費(fèi)用發(fā)生月計(jì)提,下月支付也記入費(fèi)用,費(fèi)用是沒有少,沒有跨年,不用再計(jì)提 2.不用改了,11開始我們就是權(quán)責(zé)發(fā)生制,有個(gè)過渡月,本月出現(xiàn)2個(gè)管理費(fèi)用-水電費(fèi)
2025-01-04
當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 你支付時(shí)為什么直接掛其他應(yīng)收款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款
2020-11-06
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