借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-水電費(fèi) 借:應(yīng)付賬款-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XX(墊付) 借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款
老師,想預(yù)提出來下個(gè)月的水電費(fèi)2000,然后是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。下個(gè)月我同事先墊付了這2000水電費(fèi),然后公司再報(bào)銷給他,這時(shí)候怎么沖減這個(gè)月預(yù)提的水電費(fèi)
老師,我上個(gè)計(jì)提了水電費(fèi),這個(gè)月只付了水費(fèi),電費(fèi)沒付,都沒取得專用發(fā)票呢?支付時(shí)要怎么做賬?
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,你好,生產(chǎn)員工宿舍的水電費(fèi)是由員工自己承擔(dān),然后公司代扣交給物業(yè),我是這樣做分錄的你看下行不行 計(jì)提的時(shí)候 借其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-物業(yè) 然后發(fā)工資的時(shí)候,就是應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 然后付給物業(yè)水電費(fèi)的時(shí)候 借其他應(yīng)付賬款-物業(yè) 貸銀行存款。
老師,公司一般是下月初付上月的水電費(fèi),9-10月是代賬做的賬務(wù),借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:銀存,這兩個(gè)月沒有計(jì)提水電費(fèi),直接這樣做的。11月接過賬務(wù)后,付10月的水電費(fèi),也是這么做的,但計(jì)提了11月的水電費(fèi),12月付11月的水電費(fèi)。請(qǐng)問:1、9-10的要不要再補(bǔ)一下計(jì)提費(fèi)用,2、10月的這筆分錄要不要再更改一下?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那這樣,都不過管理費(fèi)了
都和利潤(rùn)沒啥關(guān)系了
水電費(fèi)不是該計(jì)入管理費(fèi)用,到時(shí)候和利潤(rùn)有關(guān)系嗎?
不是的呀,你本身不是計(jì)提過,管理費(fèi)用的嗎?這個(gè),導(dǎo)致利潤(rùn)減少的呀
老師你說的是不是水電費(fèi)先用在交的情況啊
我這個(gè),是順著你的計(jì)提管理費(fèi)用,往下寫的呀。費(fèi)用計(jì)提過了,不能再計(jì)提了。所以,剩下的,就是應(yīng)付賬款等的問題了
必須還得走一下應(yīng)付賬款嗎?我做的不對(duì)嗎
是不是也可以到員工拿著水電費(fèi)發(fā)票來報(bào)銷時(shí),我先紅字沖減預(yù)提的費(fèi)用,再做一個(gè)借管理費(fèi)用~水電費(fèi)2000,貸其他應(yīng)付款~員工2000也可以?
嗯嗯,紅沖的話,再做,是可以的哦