同學(xué)你好 掛應(yīng)付賬款 沖抵新車的錢
我是去年第一次接手了自己家賬做了7個月,之前都代賬公司做的,做的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的,也不知道對不對,固定資產(chǎn)快提完折舊了,缺少費用票也不知道該咋籌劃點費用,還有我報了咱們網(wǎng)校的費用也不知道怎么做進(jìn)去,總知還沒有正式入行踏實的做這行
老師你好,我們廠噴涂機(jī)以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應(yīng)商了,我做了固定資產(chǎn)清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產(chǎn)清理卡片分錄:借固定資產(chǎn)32000貸累計折舊30200 貸固定資產(chǎn)清理1800,而新的購入噴涂機(jī)分錄是借:固定資產(chǎn) 27900借應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產(chǎn)清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發(fā)票不含稅26100元,因為平衡固定資產(chǎn)購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導(dǎo)一下?
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當(dāng)時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當(dāng)時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
我有一個固定資產(chǎn)電動車去換了新的,舊的抵了400最后又給了1600換了新的,累計折舊還有2000,這個我要咋做?????這個月置換的,清理但是我沒有收到錢,我不知道咋做,新的有咋做,開票也是1600不是2000
老板,我們五月公司買了一張面包車,我正常入固定資產(chǎn)。做固定資產(chǎn)卡片每月折舊。然后6月份車子被撞,肇事者直接新買了一張面包車還給我們,這張新車錢是那個肇事者自己付的,沒有經(jīng)過我們公司,發(fā)票那些倒是有的,也給我們了。舊的車他開走了。這種我咋個處理
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
不需要清理嗎 能寫下會計分錄嗎
要做固定資產(chǎn)清理的呀 這個四百沖減應(yīng)付賬款
可以寫下會計分錄嗎
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:應(yīng)付賬款 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 貸銀行存款
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝