好,是的,可以調(diào)到往來科目。
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結(jié)果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師我想問一下跨省地址遷移,合伙人報表實收資本需要交印花稅,現(xiàn)在跟稅局那邊確認(rèn)了,不要繳的話就調(diào)出來,我可以調(diào)到每個合伙人個人往來科目嗎
我是一家精神病??漆t(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認(rèn)醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費(fèi)用,除了自費(fèi)病人,不然都是1天100元的標(biāo)準(zhǔn)撥付,病人不需要出錢了,請問我確認(rèn)住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結(jié)算的表確認(rèn)收入(因為年底需要進(jìn)行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當(dāng)月在院住院病人的床日數(shù)確認(rèn)收入,如果按醫(yī)保局每月出院結(jié)算的金額確認(rèn)收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導(dǎo)賬12月收入高,如果按第二種確認(rèn),每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結(jié)算會有點(diǎn)誤差,就是不是很準(zhǔn)確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務(wù)局要認(rèn)可?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧。或者有經(jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下,有點(diǎn)著急,謝謝了。
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設(shè),該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
個人收到50萬的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買入二手車40萬,幾個月后賣出15萬,怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險呢?
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補(bǔ)計提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:累計折舊40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補(bǔ)計提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
這樣不會在需要提什么資料了吧
你好,您就按稅務(wù)局那邊的要求處理就行。
稅局那邊調(diào)到哪個科目沒有明確說
你好,調(diào)到其他應(yīng)付款科目。