好,是的,可以調(diào)到往來科目。
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個月銀行工資實發(fā)數(shù)和個數(shù)計提數(shù)不一樣,這個工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥髠€稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發(fā)現(xiàn)實發(fā)數(shù)少于計提數(shù),而且還有兩個人工資實發(fā)數(shù)高于計提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發(fā)工資統(tǒng)計下來,結(jié)果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發(fā)多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發(fā)數(shù)和計提個稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師我想問一下跨省地址遷移,合伙人報表實收資本需要交印花稅,現(xiàn)在跟稅局那邊確認(rèn)了,不要繳的話就調(diào)出來,我可以調(diào)到每個合伙人個人往來科目嗎
我是一家精神病??漆t(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認(rèn)醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費用,除了自費病人,不然都是1天100元的標(biāo)準(zhǔn)撥付,病人不需要出錢了,請問我確認(rèn)住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結(jié)算的表確認(rèn)收入(因為年底需要進(jìn)行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當(dāng)月在院住院病人的床日數(shù)確認(rèn)收入,如果按醫(yī)保局每月出院結(jié)算的金額確認(rèn)收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導(dǎo)賬12月收入高,如果按第二種確認(rèn),每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結(jié)算會有點誤差,就是不是很準(zhǔn)確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務(wù)局要認(rèn)可?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會計準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗的老師幫忙回復(fù)一下,有點著急,謝謝了。
老師對方公司付款少支付一元,現(xiàn)在和以后都不會補這一元,導(dǎo)致應(yīng)收賬款少1元,賬務(wù)處理怎么做
老師,麻煩給我發(fā)一下個稅的入賬分錄呢,謝謝
老師,零售收入是個人微信收款,這樣做分錄入賬可以嗎?: 一、個人微信收款后轉(zhuǎn)入公戶銀行 1.?收到零售收入時(微信收款) - 借:其他貨幣資金-微信賬戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.?從微信賬戶轉(zhuǎn)入公戶銀行時 - 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-微信賬戶 二、個人微信收款但未轉(zhuǎn)入銀行的入賬方式 - 借:其他貨幣資金-微信賬戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 第二個問題:公司交押金到上游公司,押金轉(zhuǎn)貨款分錄:一、支付押金 - 借:其他應(yīng)收款-上游公司(押金) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 二、押金轉(zhuǎn)為貨款時的分錄 - 借:應(yīng)付賬款-上游公司(貨款) 貸:其他應(yīng)收款-上游公司(押金) 如果個人微信支付貨款: 借,庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:其他貨幣資金-個人微信 麻煩老師幫我看看對不對,謝謝老師
制造業(yè),生產(chǎn)車間的電表入哪個會計科目?
老師好,教育研學(xué)行業(yè),比如夏令營這種,都是先收費,然后給營地費用,老師的課時費,訂團餐這種,這種收入確認(rèn)的話我做賬是按照凈額法嗎,那稅務(wù)這塊外聘老師的課時費就不用申報勞務(wù)報酬了嗎
酒店水單上面蓋了個發(fā)票專用章,專用章的名字跟發(fā)票一致,但是賬單的酒店名字不是發(fā)票的名字,這種可以嗎
老師您好,街上的廣告門市,制作的門頭招牌并負(fù)責(zé)安裝怎么開票?
個人獨資企業(yè),取得的收入是全部金額都計入主營業(yè)務(wù)收入賬戶里還是需要分開再做一個應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
老師,發(fā)工資出納少給員工1分錢,這個怎么處理?
水利建設(shè)專項費需要4月計提,5月支付嗎?還是直接5月計提支付就可以
這樣不會在需要提什么資料了吧
你好,您就按稅務(wù)局那邊的要求處理就行。
稅局那邊調(diào)到哪個科目沒有明確說
你好,調(diào)到其他應(yīng)付款科目。