你好: 一般貿(mào)易:關(guān)稅380,消費(fèi)稅(3800%2B380)*15%=627,增值稅(3800%2B380%2B627)*13%=624.91。共計(jì)1631.91 行郵:3800*20%=760 跨境電商,在單筆5000元的限額內(nèi),關(guān)稅0,增值稅消費(fèi)稅按全額的70%征收,稅額=876.34 采用行郵最劃算。
案例: L 商場為增值稅的一般納稅人,購進(jìn)商品均能取得可以抵扣的增值稅專用發(fā)票。所有商品的 進(jìn)銷差價(jià)率均為 30%(注:進(jìn)銷差價(jià)率為商品進(jìn)銷差價(jià)與售價(jià)的比率,進(jìn)價(jià)、售價(jià)均為不含稅價(jià))。 該商場擬在今年夏天開展一次促銷活動,擬定了三種促銷方式:一是商品以 8.5 折銷售;二 是贈送 15%的購物券;三是返還 15%的現(xiàn)金。上述促銷優(yōu)惠均以含稅價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。 假設(shè)消費(fèi)者對這三種促銷方式的滿意度沒有差別,計(jì)算利潤及應(yīng)納稅所得額時(shí)也不考慮期間 費(fèi)用的影響。 該商場適用稅率分別為:增值稅率為 13%(進(jìn)項(xiàng)增值稅的稅率也為 13%),城市維護(hù)建設(shè)稅率 7%,企業(yè)所得稅率 25%。另外,教育費(fèi)附加的征收率為 3%。 請以不含稅銷售額 10000 元為例,從稅收角度分別對該商場提出的三種促銷方式進(jìn)行分析, 并為該商場提出促銷方式選擇的建議。
商場為增值稅的一般納稅人,購進(jìn)商品均能取得可以抵扣的增值稅專用發(fā)票。所有商品的進(jìn)銷差價(jià)率均為 30%(注:進(jìn)價(jià)、售價(jià)均為不含稅價(jià))。 商場擬定了三種促銷方式:一是商品以 8.5 折銷售;二是贈送 15%的購物券;三是返還 15%的現(xiàn)金。上述促銷優(yōu)惠均以含稅價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算利潤及應(yīng)納稅所得額時(shí)不考慮期間費(fèi)用的影響。該商場適用稅率分別為:增值稅率、進(jìn)項(xiàng)增值稅為 13%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,企業(yè)所得稅率 25%。另外,教育費(fèi)附加的征收率為 3%。 請以不含稅銷售額 10000 元為例,從稅收角度分別對該商場提出的三種促銷方式進(jìn)行分析, 并為該商場提出促銷方式選擇的建議。
某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)銷售。2020年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)以空運(yùn)方式從境外進(jìn)口化妝品一批,該批化妝品境外成交價(jià)格加運(yùn)費(fèi)折合人民幣200萬元。(2)將上月進(jìn)口的化工原料價(jià)值100萬元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費(fèi)20萬元,并取得增值稅專用發(fā)票。(3)將加工收回的已稅高檔化妝品繼續(xù)加工成另一型號的高檔化妝品,加工完成后,20%委托外貿(mào)企業(yè)代理出口,取得不含稅銷售額40萬元,其余80%內(nèi)銷取得含稅銷售額257.4萬元。(假設(shè)進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率為50%:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%)要求:根據(jù)上述資料,獨(dú)立完成以下計(jì)算:(1)甲公司進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅稅額:(2)甲公司進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額:(3)乙公司受托加工環(huán)節(jié)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額:(4)甲公司委托出口的高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額;(5)甲公司銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額(不含代收代繳部分)。
某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),2019年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口卷煙200箱,支付價(jià)款800元,支付境外采購代理人的費(fèi)用20萬元,支付運(yùn)達(dá)海關(guān)前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用80萬元;(2)進(jìn)口高檔化妝品一批,共計(jì)貨款500萬元,支付給境外的買方代理人傭金20萬元,支付運(yùn)達(dá)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)20萬元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬元;(3)進(jìn)口設(shè)備10臺,單價(jià)50萬元,另支付設(shè)備進(jìn)口后的安裝、調(diào)試等技術(shù)費(fèi)20萬元,支付海關(guān)運(yùn)至商貿(mào)公司的運(yùn)輸費(fèi)5萬元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬元;(4)將一臺已使用的價(jià)值100萬元的設(shè)備運(yùn)往境外修理,出境時(shí)已向海關(guān)報(bào)明并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境,已知該設(shè)備修理支付的境外修理費(fèi)20萬元,料件費(fèi)40萬元,復(fù)運(yùn)進(jìn)境的其他相關(guān)費(fèi)用10萬元。已知:關(guān)稅稅率均為20%,卷煙消費(fèi)稅稅率56%加0.003元/支(150元/箱),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,增值稅稅率13%。要求:(1)計(jì)算卷煙進(jìn)口應(yīng)交的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅;(2)計(jì)算高檔化妝品進(jìn)口應(yīng)交的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅;(3)計(jì)
2.某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),2019年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口卷煙200箱,支付價(jià)款800元,支付境外采購代理人的費(fèi)用20萬元,支付運(yùn)達(dá)海關(guān)前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用80萬元;(2)進(jìn)口高檔化妝品一批,共計(jì)貨款500萬元,支付給境外的買方代理人傭金20萬元,支付運(yùn)達(dá)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)20萬元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬元;(3)進(jìn)口設(shè)備10臺,單價(jià)50萬元,另支付設(shè)備進(jìn)口后的安裝、調(diào)試等技術(shù)費(fèi)20萬元,支付海關(guān)運(yùn)至商貿(mào)公司的運(yùn)輸費(fèi)5萬元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬元;(4)將一臺已使用的價(jià)值100萬元的設(shè)備運(yùn)往境外修理,出境時(shí)已向海關(guān)報(bào)明并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)復(fù)運(yùn)進(jìn)境,已知該設(shè)備修理支付的境外修理費(fèi)20萬元,料件費(fèi)40萬元,復(fù)運(yùn)進(jìn)境的其他相關(guān)費(fèi)用10萬元。已知:關(guān)稅稅率均為20%,卷煙消費(fèi)稅稅率56%加0.003元/支(150元/箱),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,增值稅稅率13%。要求:(1)計(jì)算卷煙進(jìn)口應(yīng)交的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅;(2)計(jì)算高檔化妝品進(jìn)口應(yīng)交的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅;
老師您好,請問新公司財(cái)務(wù)室里面什么都沒有,需要購買哪些東西?。?/p>
有限公司如果自建不動產(chǎn),在在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,可以調(diào)整未分配利潤嗎?
出口退稅時(shí)單證備案對國內(nèi)運(yùn)輸發(fā)票有要求嗎,必須是運(yùn)輸服務(wù)嗎,物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)費(fèi)可以嗎
老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開全額專票給A公司抵扣,B公司稅負(fù)是不是很高不劃算,都是一個(gè)老板。
在稅務(wù)會計(jì)實(shí)戰(zhàn)眾,業(yè)務(wù)量很大的企業(yè)怎么處理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票匹配的問題呢?比如,5月賬上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有3000張,也就是這3000張發(fā)票是需要勾選的。然后在電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的未勾選明細(xì)有10000張發(fā)票。怎么把需要勾選的3000張發(fā)票匹配到10000張里面呢?
#提問:老師:現(xiàn)在注冊個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,要實(shí)繳制嗎?
快中級考試了心慌慌的呢?感覺什么都不會一樣
老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會計(jì)折舊沒有明細(xì),而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開始折的,有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒有折舊明細(xì),也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來的,現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
老師,請教一下,個(gè)體戶和公司簽的合同,需要交印花稅嗎?
老師,如果一個(gè)臨時(shí)工開出的發(fā)票是5000,填的付款申請是2000,還有3000是經(jīng)理私付的。怎么做一張私付的原始憑證
跨境電商,在單筆5000元的限額內(nèi),關(guān)稅0,增值稅消費(fèi)稅按全額的70%征收,稅額=876.34 采用行郵最劃算 只是這個(gè)部分不知道怎么得的
(消費(fèi)稅627+增值稅624.92)*70%,限額是法條規(guī)定