同學你好 這個可以抵扣
我們公司是一個中間商,從A國購買貨物,銷售給B國 1.貨物先到中國,那么會先繳納增值稅和關稅,請問我們對外支付的時候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國運到B國,沒有繳納過增值稅,那我們對外支付的時候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進項和成本如何取得
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,之后會出口到國外,會申請出口退稅,那這批貨物購進時的進項稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
老師你好,我公司是一家出口供應鏈企業(yè),我企業(yè)從國外供應商購進銀礦石,委托某一家企業(yè)進行加工,主產(chǎn)品是銀,再將主產(chǎn)品出口至國外,監(jiān)管方式為進料對口,進口是海關保稅,出口的報關單上也寫的全免,我公司是否需要在機構(gòu)所在地繳納增值稅,是否可以直接免稅申報,需要在稅務做出口退免稅備案嗎
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
我司是中國公司,從A國進口的產(chǎn)品,在中國沒有任何的加工,直接出口到B國,那么進口時繳納的進口增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎,進項能否直接抵扣了?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
出口的時候,直接開零稅率的普通發(fā)票,是嗎?
同學你好 對的 是這樣的