現(xiàn)在簽訂合同金額, 按現(xiàn)在稅率執(zhí)行
小規(guī)模納稅人增值稅稅率現(xiàn)在是1%但合同簽訂的是2020年9月-2021年9月稅率按多少算,合同只是約定了一年的含稅金額
老師,我們?nèi)ツ旯臼切∫?guī)模納稅人,簽訂的工程分包合同,開(kāi)3%專(zhuān)票,合同金額沒(méi)開(kāi)完,現(xiàn)在升為一般納稅人了,還可以繼續(xù)開(kāi)3%專(zhuān)票嗎?
老師,我們之前簽訂的保安合同,合同規(guī)定增值稅稅率是差額1%,現(xiàn)在我們開(kāi)具的發(fā)票是差額5%,不給我們結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1%和5%有什么差別?
老師您好,我們公司是工程公司,屬于小規(guī)模納稅人,需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,為去年工程欠款,稅率應(yīng)該按照當(dāng)前稅率執(zhí)行還是合同簽訂時(shí)期的稅率執(zhí)行?
2015年我司是小規(guī)模納稅人,簽訂工程合同,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為3%,現(xiàn)在有增加量,增加金額,現(xiàn)在簽訂合同金額,稅率安裝之前執(zhí)行還是現(xiàn)在稅率執(zhí)行
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬(wàn),匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開(kāi)業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒(méi)有開(kāi)發(fā)票沒(méi)有成本票怎么申請(qǐng)第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
老師,今年第二季度個(gè)體戶(hù)的稅收政策是不是有變化呀
我給國(guó)外客戶(hù)提供代理服務(wù),國(guó)外客服享受我的服務(wù)也是在境內(nèi),我預(yù)收1000美元,當(dāng)時(shí)的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預(yù)收賬款7000,對(duì)嗎?,(2)在資產(chǎn)負(fù)債表日時(shí)候,預(yù)收賬款不會(huì)有匯兌差異對(duì)嗎?(3)當(dāng)我服務(wù)完客戶(hù)。借預(yù)收賬款7000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(7000/1.06) 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額(7000/1.06*0.06)
2015年簽訂合同沒(méi)有執(zhí)行完,這部分按照之前稅率執(zhí)行,現(xiàn)在簽訂的,就是按現(xiàn)在稅率執(zhí)行。對(duì)吧,老師
是的,你的理解是對(duì)的。
好的,謝謝,辛苦啦老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!