你好,學(xué)員,按照簽訂時(shí)候的
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營(yíng)市政工程,屬于一般納稅人?,F(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營(yíng)范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發(fā)票???如果開具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開具發(fā)票?
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)到購(gòu)買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個(gè)項(xiàng)目工期也長(zhǎng),至少要3個(gè)月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會(huì)先打一部分的預(yù)付款給我們公司,當(dāng)月工程又不能結(jié)束,這預(yù)收款需要當(dāng)月作為銷售入賬申報(bào)納稅嗎? 2、比如我們公司購(gòu)進(jìn)裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進(jìn)項(xiàng)稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師您好,我們公司是工程公司,屬于小規(guī)模納稅人,需要開具增值稅專用發(fā)票,為去年工程欠款,稅率應(yīng)該按照當(dāng)前稅率執(zhí)行還是合同簽訂時(shí)期的稅率執(zhí)行?
甲公司購(gòu)買一套需要安裝的設(shè)備,簽訂了購(gòu)銷合同,該設(shè)備價(jià)款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票。進(jìn)行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅0.9萬元,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票。已知購(gòu)銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項(xiàng)均以銀行存款進(jìn)行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進(jìn)行計(jì)算; (2)書寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
2015年我司是小規(guī)模納稅人,簽訂工程合同,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為3%,現(xiàn)在有增加量,增加金額,現(xiàn)在簽訂合同金額,稅率安裝之前執(zhí)行還是現(xiàn)在稅率執(zhí)行
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對(duì)公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過500萬,在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎