同學(xué)你好,普通發(fā)票只需要發(fā)票聯(lián)做記賬附件就可以了
老師,收到專票,做記賬憑證時把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
老師好,請問一下我們公司的專票第二聯(lián)與第三聯(lián)丟了,我們把原件記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章了,然后還需要什么完稅憑證嗎?
老師,收到供方開來的紅字發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián),這兩聯(lián)是不是要一起附在憑證后面入賬?
老師 紅沖發(fā)票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負(fù)數(shù)一聯(lián)粘貼到記賬憑證后面,然后負(fù)數(shù)的第二聯(lián)第三聯(lián)和紅沖的第二聯(lián)第三聯(lián)單獨(dú)存放嗎
老師,請問一下,我們開過的增值稅普通發(fā)票,后面的幾聯(lián)不見了怎么辦,我們第一聯(lián)和第二聯(lián)是在的,我們的發(fā)票一共五聯(lián)
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
好的,謝謝老師!
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哈