你好,你的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)該還有其他的呀。比如負(fù)債類的。

莊姐,我們工會賬戶有一筆代管經(jīng)費(fèi),最初的代管金額是15242507.10,大額存單,然后每年的利息轉(zhuǎn)入其他收入,最后又結(jié)余了,現(xiàn)在要把這個代管資金上交上級公司,代管經(jīng)費(fèi)這個科目和其他收入加起來不等于現(xiàn)在的16804757.75,剩余的其他收入每年和支出結(jié)余了,現(xiàn)在上交這筆分錄應(yīng)該怎么做呢?
郭老師,就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬,但是我算出報(bào)表的利潤有55萬,應(yīng)收和應(yīng)付款都沒有了,那為何金額對不上,那錢哪里去了呢?我是手工做賬的,沒用財(cái)務(wù)軟件,我們公司應(yīng)收款和應(yīng)付款都沒有了哦,相當(dāng)于公司全部結(jié)算清了,然后現(xiàn)金資金流(即可支配的金額是45萬)。但是我的報(bào)表上未分配利潤還有53萬,相差了8萬元
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計(jì)算利潤 ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計(jì)算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師您好,我們公司現(xiàn)在賬上資金加上應(yīng)收賬款,加上庫存金額小于初始投資額,但是總收入減去總支出又是有利潤的,這是為什么呀,既然有利潤為什么賬上現(xiàn)金和可變現(xiàn)的又小于投資呢
老師 我想問一下 我們公司老板投入35萬用來采購汽油,這35萬汽油都已經(jīng)被汽車加完了 也就是說他投入的35萬已經(jīng)變成成本了 現(xiàn)在我要算我的銀行存款應(yīng)該有多少 那我的銀行存款應(yīng)該等于我的利潤金額對嗎? 還是說應(yīng)該等于我的利潤加上我初始投資金額
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清


沒有負(fù)債
你好,你把你的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表發(fā)來看一下。
沒有資產(chǎn)負(fù)債表,只有一個流水
你好,這樣子的話,老師也沒辦法確認(rèn)??隙ㄟ€有別的數(shù)據(jù)有問題。
但是總支出和總收入都是對的呀,每天也都是對賬了的 ,會是哪些數(shù)據(jù)出的問題呢
你好,這個要把業(yè)務(wù)做出來才能夠確定。特別是有沒有欠款
算到目前為止是沒有欠款的
你好,老師只能說如果你確實(shí)是沒有,那么就應(yīng)該相等,但是現(xiàn)在不等。老師不知道實(shí)際情況,也沒辦法確認(rèn)。
老師,我們公司是批發(fā)水果的,有一批水果質(zhì)量有問題,倒掉一大半,供應(yīng)商會分期賠付,實(shí)際賠付和計(jì)提的分錄分別怎么做呀
這個你應(yīng)該沖減之前購買水果的時(shí)候的憑證 比如借庫存商品,蘋果,貸銀行存款 現(xiàn)在他給你賠償?shù)臅r(shí)候就借銀行存款,貸,庫存商品。
是一次性倒完了的呀,只是賠款是分期嘛,如果這樣做庫存商品不就不對了嗎
你好,你這樣的話,就后面這一步借其他應(yīng)收款,貸,庫存商品。 然后每次都借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。