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老師,你好。請(qǐng)問下我3個(gè)月我公司申報(bào)了未開票收入,4月份發(fā)票已經(jīng)開出,那我是不是申報(bào)表填紅字就可以了呢

2022-05-06 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 15:31

您好,您申報(bào)表的話,把正常開發(fā)票的金額填到正確的位置,然后呢,把那個(gè)未開票的那個(gè)地方你填上負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4969 追問 2022-05-06 15:31

那我4月還有未開票收入呢,是不是要和負(fù)數(shù)的分開填呢

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:35

嗯,對(duì),你可以把他倆累積到一起填寫的。

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快賬用戶4969 追問 2022-05-06 15:36

就是這個(gè)月的正數(shù)+上個(gè)月已開的負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:38

你好,對(duì)的,就是這個(gè)意思。

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您好,您申報(bào)表的話,把正常開發(fā)票的金額填到正確的位置,然后呢,把那個(gè)未開票的那個(gè)地方你填上負(fù)數(shù)。
2022-05-06
你好,四月份在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2022-05-07
你好,按前一種方法申報(bào)無票收入,然后后期開了發(fā)票再充無票收入。
2025-04-11
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
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