按利潤表數(shù)據(jù)更正申報(bào)。

老師好!我上季度利潤表有漏填項(xiàng),導(dǎo)致我本季度利潤表的累計(jì)利潤總額和所得稅申報(bào)表不一致,申報(bào)表和其他報(bào)表都沒問題,請問我該怎么處理?我本季度就還差利潤表沒報(bào),但是今天已經(jīng)最后一天了,請老師給個(gè)權(quán)衡的辦法,謝謝!
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財(cái)務(wù)費(fèi)用和營業(yè)外收入,導(dǎo)致本季度的利潤表中本年累計(jì)的利潤總額和本季度所得稅申報(bào)表上不一致,所得稅申報(bào)表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報(bào)?按正確的本季度數(shù)據(jù)報(bào),不理會(huì)本年累計(jì)那邊的數(shù)據(jù)嗎?
公司利潤大,每個(gè)季度象征性的繳納所得稅,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào),該怎么處理?
每個(gè)季度的次月初申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,23年第四季度申報(bào)了80萬的利潤,可是已繳稅的完稅證明沒看到繳納企業(yè)所得稅怎么回事啊
去年2、3季度我報(bào)完稅后,4季度公司開了好多票,有利潤,我調(diào)賬了,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致,怎么辦
老師,請教一個(gè)問題:我單位是一般納稅人,總經(jīng)理是外地人,他周一至周五在公司本地辦公時(shí)是住酒店的,周六周日回他廣州的家,那樣我就收到了他拿來報(bào)銷的,在公司那個(gè)城市的酒店的增值稅專票和高鐵的電子發(fā)票(公司地-廣州往返),這個(gè)情況,我是應(yīng)該入差旅費(fèi)還是入員工福利?
公司開業(yè)慶典的餐費(fèi)只開收據(jù)沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,您好,個(gè)體10月份開了15萬的普票,用交增值稅嗎?是按月交還是按季度交?
代訂機(jī)票普票,算差旅費(fèi)還是服務(wù)費(fèi),
老師,請問下月底做銷售的未開票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個(gè)平臺(tái)操作
老師,我想問一下一般納稅人,9月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
員工未填過三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時(shí)庫存現(xiàn)金可以抵法人的其他應(yīng)付款嗎
我公司是中標(biāo)單位,該項(xiàng)目分為財(cái)政補(bǔ)貼部分和自籌部分,中標(biāo)后把項(xiàng)目分包給其他公司,請問客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?

