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老師您好請(qǐng)問一下您,公司是個(gè)體工商戶,開免稅普票季度超過45萬需要交增值稅嗎?超過的部分開票時(shí)是按免稅開票,還是按3%開票
老師好,個(gè)體戶是季度不超過30萬,月不超過10萬不交增值稅,1、2月份沒開票,3月份開票28萬不要交稅吧?這個(gè)是要在電子稅務(wù)局提示嗎?是按月算還是按季度算?
老師,個(gè)體戶,開普票,前兩個(gè)季度月銷售額未超過30萬,如果第三季度開普票100萬的話(不包含前兩個(gè)季度),第三季度應(yīng)該怎么交增值稅?是按照100萬交,還是按照100—30=60萬交,或者前兩個(gè)季度的也要交
8月份注冊(cè)的個(gè)體戶,本月開票13萬多,是按季度報(bào)稅,要交增值稅嗎
請(qǐng)問老師,有個(gè)個(gè)體戶,是按季度交稅的,如果10月份注銷了,10-12季度的稅還需要交么
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎


您好,絕大多數(shù)個(gè)體戶是增值稅小規(guī)模納稅人,2023-2027 年政策下月合計(jì)銷售額(含普票、專票、未開票收入)≤10 萬元或季度≤30 萬元時(shí)普票免稅,10 月開 15 萬普票已超月度標(biāo)準(zhǔn),若按月申報(bào)需按 150000÷(1%2B1%)×1%≈1485.15 元繳增值稅,若按季度申報(bào)需看 10-12 月總銷售額,超 30 萬元?jiǎng)t全額按同樣公式繳稅、未超則免稅,小規(guī)模納稅人可選擇按月或按季申報(bào)(一經(jīng)選擇一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)不能改),默認(rèn)多為按季,若為一般納稅人(連續(xù) 12 個(gè)月銷售額超 500 萬)則無免稅額度,需按月申報(bào)并按行業(yè)適用稅率(6% 或 13% 等)計(jì)算銷項(xiàng)稅額再減可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額繳稅,開具專票部分不管金額多少都需按對(duì)應(yīng)稅率或征收率繳稅。